你好 你这个相当于是变相的员工涨工资的 借:管理费用 带:应付职工薪酬
老师请问公司每月餐费补贴200元和员工生日金100元如何做会计分录?还有是否都需要申报交个税
老师好!请问个人所得税由公司负责,10月补交1-9月共交了1500元,会计分录要如何做,需要计提吗
老师好!请问个人所得税由公司负责,10月补交1-9月共交了1500元,会计分录要如何做,需要计提吗
老师您好,请问下公司23年9月份计提了一笔企业所得税13713元,计提分录是,借 所得税费用 贷 应交税费-应交所得税 ,10月报税支付税费 借 应交税费-应交所得税 贷 银行存款 ,24年汇算清缴退回了13713元所得税费,请问下退回的分录要怎么做?
老师,公司员工9月应发工资5000,扣除社保后实发4500,是不需要交个税的,但是由于当地社保局调整提高了社保,需要补交每人每月40元的社保(个人部分),然后10月需补交,但是员工工资涨到7000,7000是要扣除个人所得税的,那请问这个个税计算是减掉500,还是减掉540来算
敬老院6月份买菜8月份才补发票才转款,下账下到几月份6月份我做过账没有这一笔,7月份没做帐嘞,7月份菜票还没给呢,我可以下到8月份么
第三问合同变更,不应该是(1200+500)÷(2000+600)?成本价成本合同价款+合同价款?
老师,就是两差异、三差异有没有啥方法可以找到对应的数据,直接给数据可以分清楚,有点弯弯绕就分不清楚了
老师好,请问23年开的纸质专票,可以红冲吗?是购货方操作还是销货方操作?
请问老师 三年前有三个分录错了 还可以红冲吗?会有什么影响谢谢
老师你好,B公司100%控股A公司,现想把A公司所有资产,债权转到B公司,想注销A公司,如何处理
老师,您好,我单位为一般纳税人营业是经纪代理服务,今年把固定资产房产出租出去了,因为是2005年买的,所以开给承租方是5%税率的发票,请问这种用了简易计税的情况下,对于我单位哪些进项可以抵扣,哪些不可以抵扣
老师你好!交企业所得税需要计题吗?怎样写分录,老师指导一下
老师好,我公司是销售方,以下银行业务怎么做会计分录
财政局让会计代理写通知是什么意思?
老师好,不是应该记入营业外支出吗
不是的,这个不是意外的,而是你们去承担这个责任的