咨询
Q

我们是软件研发企业,现在我们单位有一个项目收到了中标服务费的发票,10月末付的款,11月收到了发票,当时10月份做的是借:销售费用 贷:银存;11月收到了发票怎么做分录呢

2022-12-21 15:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-21 15:22

借应付账款,借销售费用,负数 借销售费用贷应付账款

头像
快账用户6697 追问 2022-12-21 15:29

我当时是全额进入销售费用了,对方开的是专用发票,并且已经抵扣了。

头像
齐红老师 解答 2022-12-21 15:31

那第二个分录修改一下,借销售费用, 应交税费,应交增值税进项, 贷应付账款。

头像
快账用户6697 追问 2022-12-21 15:34

第一个分录都是在借方么?全部用红字借应付账款红字然后在借销售费用红字

头像
齐红老师 解答 2022-12-21 15:37

借应付账款蓝字的, 借销售费用负数,这个是红字的。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
借应付账款,借销售费用,负数 借销售费用贷应付账款
2022-12-21
借应付帐款借管理费用负数 借管理费用 进项贷应付帐款
2020-12-05
你好,你收到货了吗?你之前记应付账款的时候借方挂的什么科目?
2021-01-20
你好;   借管理费用- 商标代理费 贷应付账款   
2023-01-06
你已经做过费用了,直接把发票贴进去就可以了。
2024-12-19
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×