同学你好 借管理费用 借生产成本 贷银行存款

2、天天公司2022年12月发生下列业务:(1)12月1日,天天公司以银行存款支付企业行政管理部门水电费5000元和车问水电费7000元。(2)12月10日,销售给黄宇公司甲产品600件,增值税专用发票注明的单价为520元,价款312000元,增值税额40$60元,款项尚未收到。(3)12月21日,经确认公司2020年发生应收黄河公司的货款50000元己无法收回,做坏账核销处理。2009(④)12月25日,转让无形资产(土地使用权),取得收入90000元,存入银行。(5)12月31日,公司收到明明投资款500000元,已存入银行。根据上述经济业务,,编制会计分录
2、天天公司2022年12月发生下列业务:(1)12月1日,天天公司以银行存款支付企业行政管理部门水电费5000元和车问水电费7000元。(2)12月10日,销售给黄宇公司甲产品600件,增值税专用发票注明的单价为520元,价款312000元,增值税额40$60元,款项尚未收到。(3)12月21日,经确认公司2020年发生应收黄河公司的货款50000元己无法收回,做坏账核销处理。2009(④)12月25日,转让无形资产(土地使用权),取得收入90000元,存入银行。(5)12月31日,公司收到明明投资款500000元,已存入银行。根据上述经济业务,,编制会计分录
2、天天公司2022年12月发生下列业务:(1)12月1日,天天公司以银行存款支付企业行政管理部门水电费5000元和车问水电费7000元。(2)12月10日,销售给黄宇公司甲产品600件,增值税专用发票注明的单价为520元,价款312000元,增值税额40$60元,款项尚未收到。(3)12月21日,经确认公司2020年发生应收黄河公司的货款50000元己无法收回,做坏账核销处理。2009(④)12月25日,转让无形资产(土地使用权),取得收入90000元,存入银行。(5)12月31日,公司收到明明投资款500000元,已存入银行。根据上述经济业务,,编制会计分录
2、天天公司2022年12月发生下列业务:(1)12月1日,天天公司以银行存款支付企业行政管理部门水电费5000元和车问水电费7000元。(2)12月10日,销售给黄宇公司甲产品600件,增值税专用发票注明的单价为520元,价款312000元,增值税额40$60元,款项尚未收到。(3)12月21日,经确认公司2020年发生应收黄河公司的货款50000元己无法收回,做坏账核销处理。2009(④)12月25日,转让无形资产(土地使用权),取得收入90000元,存入银行。(5)12月31日,公司收到明明投资款500000元,已存入银行。根据上述经济业务,,编制会计分录
华葱公司20x8年12月份发生下列业务: (1)12月1日,接受南华公司投入一批原材料,增值税专用发票注明不含税价100万,税金13万。(2)12月3日,购买一批原材料,不含税价10万,税金1.3万,运杂费2000元,材料验收入库,款项已通过银行支付。 (3)12月4日,收到上月应收东方工厂前欠货款45200元。 (4)12月8日,销售给南方公司甲产品400台,每台500元;乙产品500件,每件200元。增值税共计39000元,款项尚未收到。 (5)12月16日,收到南方公司本月8日购货款,存入银行。 (6)12月18日,以银行存款支付销售费用6000元。 (7)12月22日,销售给物资公司甲产品200台,每台售价500元;乙产品200件,每件200元。增值税共计18200款项尚未收到。 (8)12月24日,以银行存款捐赠给希望工程20000元。 (9)12月25日,销售给丽华公司 A 材料4000千克,每千克售价5元,增值税2600元,款项已收存银行。 (10)12月27日,以银行存款支付厂部办公费20000元。 (11)12月28日,收到被投资单位汇来应分得的税后利润40000元,存入银行。 (12)12月30日,经批准,将无法还的应付货款8000元转为营业外收入。 写分录
公司的未分配利润老板要求不分配,继续投入周转使用,请问要计入哪些科目,怎么做分录?
老师好,同事报销的开公司房租发票所垫付的个税和房产税,该怎么入账(房东是个人,代开发票需公司自己承担税款)?
个体户利润总额208440交多少生产经营个人所得税?
老师,小规模账怎么做?有开出发票,没有成本票,还有就是要编制财务报表吗?
老师,请教下,公司出售旧车,发票怎么开法哈
新公司,2月份开始有业务了,但是没有人员发工资,自然人电子税务局需要申报个税么
老师,我们公司是一般纳税人,公司汽车加油,是否可以取得专用发票呢
老师,研发工时如何规范统计?有模板吗?
老师:第一次报税,税务打电话说所得税还有个B表没报,是在哪里,我没找到
原本应收电费67572.77元,后面给补帖了6990.29元,充电服务费17475.68元,合计应收85048.45元,最终合计只收78058.16元,开票金额是78058.16。但是在上个月确认未开票收入是全额85048.45,没有扣除补贴款的。老师 这个月已按78058.16开票给客户了,税率13%,请问这个怎么做这笔业务的分录