你好同学,稍等回复您

2、天天公司2022年12月发生下列业务:(1)12月1日,天天公司以银行存款支付企业行政管理部门水电费5000元和车问水电费7000元。(2)12月10日,销售给黄宇公司甲产品600件,增值税专用发票注明的单价为520元,价款312000元,增值税额40$60元,款项尚未收到。(3)12月21日,经确认公司2020年发生应收黄河公司的货款50000元己无法收回,做坏账核销处理。2009(④)12月25日,转让无形资产(土地使用权),取得收入90000元,存入银行。(5)12月31日,公司收到明明投资款500000元,已存入银行。根据上述经济业务,,编制会计分录
2、天天公司2022年12月发生下列业务:(1)12月1日,天天公司以银行存款支付企业行政管理部门水电费5000元和车问水电费7000元。(2)12月10日,销售给黄宇公司甲产品600件,增值税专用发票注明的单价为520元,价款312000元,增值税额40$60元,款项尚未收到。(3)12月21日,经确认公司2020年发生应收黄河公司的货款50000元己无法收回,做坏账核销处理。2009(④)12月25日,转让无形资产(土地使用权),取得收入90000元,存入银行。(5)12月31日,公司收到明明投资款500000元,已存入银行。根据上述经济业务,,编制会计分录
2、天天公司2022年12月发生下列业务:(1)12月1日,天天公司以银行存款支付企业行政管理部门水电费5000元和车问水电费7000元。(2)12月10日,销售给黄宇公司甲产品600件,增值税专用发票注明的单价为520元,价款312000元,增值税额40$60元,款项尚未收到。(3)12月21日,经确认公司2020年发生应收黄河公司的货款50000元己无法收回,做坏账核销处理。2009(④)12月25日,转让无形资产(土地使用权),取得收入90000元,存入银行。(5)12月31日,公司收到明明投资款500000元,已存入银行。根据上述经济业务,,编制会计分录
2、天天公司2022年12月发生下列业务:(1)12月1日,天天公司以银行存款支付企业行政管理部门水电费5000元和车问水电费7000元。(2)12月10日,销售给黄宇公司甲产品600件,增值税专用发票注明的单价为520元,价款312000元,增值税额40$60元,款项尚未收到。(3)12月21日,经确认公司2020年发生应收黄河公司的货款50000元己无法收回,做坏账核销处理。2009(④)12月25日,转让无形资产(土地使用权),取得收入90000元,存入银行。(5)12月31日,公司收到明明投资款500000元,已存入银行。根据上述经济业务,,编制会计分录
华葱公司20x8年12月份发生下列业务: (1)12月1日,接受南华公司投入一批原材料,增值税专用发票注明不含税价100万,税金13万。(2)12月3日,购买一批原材料,不含税价10万,税金1.3万,运杂费2000元,材料验收入库,款项已通过银行支付。 (3)12月4日,收到上月应收东方工厂前欠货款45200元。 (4)12月8日,销售给南方公司甲产品400台,每台500元;乙产品500件,每件200元。增值税共计39000元,款项尚未收到。 (5)12月16日,收到南方公司本月8日购货款,存入银行。 (6)12月18日,以银行存款支付销售费用6000元。 (7)12月22日,销售给物资公司甲产品200台,每台售价500元;乙产品200件,每件200元。增值税共计18200款项尚未收到。 (8)12月24日,以银行存款捐赠给希望工程20000元。 (9)12月25日,销售给丽华公司 A 材料4000千克,每千克售价5元,增值税2600元,款项已收存银行。 (10)12月27日,以银行存款支付厂部办公费20000元。 (11)12月28日,收到被投资单位汇来应分得的税后利润40000元,存入银行。 (12)12月30日,经批准,将无法还的应付货款8000元转为营业外收入。 写分录
麒麟系统下载个税APP,下载后弹出了这个,应该怎么往下操作?
相同业务分别取得了普票和专票,一起入账时,普票和专票合计记账时,借方登录费用支出计算的是不含税金额对吧?专票取数的是不含税,普票取数是含税吗?
我公司是广东地区的一般纳税人,现在是向境外公司支付了一笔商标使用费,需要代扣代缴哪些税费,怎么申报呢
2025年工商年检里资产状况信息里 纳税总额,是全年的缴纳的税款吗,在哪里查
预交增值税分录怎么做
采购了一批货,进货回来是单瓶算的,对方开票也是单瓶的,但我销售的时候我想组合为6瓶/组去卖,所以我建商品档案是6瓶/组,那我开票也是开6瓶/组,请问这种采购发票为1瓶计算价格,而我销售发票是6组/组计算价格,这种方式在税务有风险吗
暖暖老师 继续刚才的问题
朴老师,我公司是电商公司,找了一个帮我公司做装产品用的桶,做好了之后这个桶直发(这个桶我公司没有做入库处理)到另一个委托其帮我公司加工公司生产产品并把产品装到桶里然后密封起来(桶不可回收,要随产品一起出售)。直发这个桶该怎么做账呢?
3月已申报的个税过来征期还可以修改吗 怎么修改
预收顾客的充值5000元,赠送500元,顾客消费了200元,怎么写分录,感谢老师指导
1借,管理费用5000 制造费用7000 贷,银行存款12000 2借,应收账款352560 贷,主营业务收入312000 应交税费-增值税销项40560 3借,坏账准备50000 贷,应收账款50000 4借,银行存款90000 累计摊销 无形资产 贷,资产处置损益 5借,银行存款500000 贷,实收资本500000