学员你好,计算如下 6780000*1.2/1.13*0.13=936000销项 进项=4800000*0.13+300000*0.09+150000*0.06=660000 936000-660000=276000一般纳税人交税 简易计税=6780000*1.2/1.03*0.03=236970.8738 选择简易计税

甲企业是一家专门生产并销售家用电器的企业,目前属于小规模纳税人企业,甲企业有较为稳定的市场份额,近年每年平均含税销售额维持在3090000元,材料的不含税平均进货成本为2200000元材料的供应商比较稳定,均为一般纳税人,材料的增值税税率13%,另外甲企业租用乙公司的厂房,每年向乙公司支付不含税和赁费250000元每年向丙广告公司支付不含税广告费60000元;近平均不含税餐饮费20000元每年短期借款利息支出10000元;已知:丙和乙均为增值税般纳税人不动产租赁的增值税税率为9%,现代服务、金融服务生活服务的增值税税率6%;假设甲企业会计核算健全,不考虑其他因素要求:分析甲企业是否有必要向税务机关申请成为一般纳税人
甲企业是一家专门生产并销售家用电器的企业,目前属于小规模纳税人企业,甲企业有较为稳定的市场份额,近年每年平均含税销售额维持在3090000元,材料的不含税平均进货成本为2200000元,材料的供应商比较稳定,均为一般纳税人,材料的增值税税率13%,另外,申企业租角艺公司的厂房,每年向乙公司支付不含税租赁费250000元;每年向丙广告公司支付不含税广告费60000元;近年平均不含税餐饮费20000元;每年短期借款利息支出10000元;已知:丙和乙均为增值税一般纳税人;不动产租赁的增值税税率为9%,现代服务、金融服务、生活服务的增值税税率6%;假设甲企业会计核算健全,不考虑其他因素;要求:分析甲企业是否有必要向税务机关申请成为--般纳税人
甲企业是一家专门生产并销售家用电器的企业,目前属于小规模纳税人企业,甲企业有较为稳定的市场份额,近年每年平均含税销售额维持在3090000元,材料的不含税平均进货成本为2200000元,材料的供应商比较稳定,均为一般纳税人,材料的增值税税率13%,另外,申企业租角艺公司的厂房,每年向乙公司支付不含税租赁费250000元;每年向丙广告公司支付不含税广告费60000元;近年平均不含税餐饮费20000元;每年短期借款利息支出10000元;已知:丙和乙均为增值税一般纳税人;不动产租赁的增值税税率为9%,现代服务、金融服务、生活服务的增值税税率6%;假设甲企业会计核算健全,不考虑其他因素;要求:分析甲企业是否有必要向税务机关申请成为--般纳税人详细过程
甲企业是一家专门生产并销售家用电器的企业,目前属于小规模纳税人企业,甲企业有较为稳定的市场份额,近年每年平均含税销售额维持在3090000元,材料的不含税平均进货成本为2200000元,材料的供应商比较稳定,均为一般纳税人,材料的增值税税率13%,另外,甲企业租用乙公司的厂房,每年向乙公司支付不含税租赁费250000元;每年向丙广告公司支付不含税广告费60000元;近年平均不含税餐饮费20000元;每年短期借款利息支出10000元;已知:丙和乙均为增值税一般纳税人;不动产租赁的增值税税率为9%,现代服务、金融服务、生活服务的增值税税率6%;假设甲企业会计核算健全,不考虑其他因素;要求:分析甲企业是否有必要向税务机关申请成为一般纳税人(怎样计算增值税呢)
甲企业是一家专门生产并销售家用电器的企业,目前属于小规模纳税人企业,甲企业有较为稳定的市场份额,近年每年平均含税销售额维持在3090000元,材料的不含税平均进货成本为2200000元,材料的供应商比较稳定,均为一般纳税人,材料的增值税税率13%,另外,甲企业租用乙公司的厂房,每年向乙公司支付不含税租赁费250000元;每年向丙广告公司支付不含税广告费60000元;近年平均不含税餐饮费20000元;每年短期借款利息支出10000元;已知:丙和乙均为增值税一般纳税人;不动产租赁的增值税税率为9%,现代服务、金融服务、生活服务的增值税税率6%;假设甲企业会计核算健全,不考虑其他因素要求:计算甲公司作为小规模纳税人的增值税和作为一般纳税人的增值税
老师,关联企业借款,比如借了1000w约定无息的话,如果贷款企业收入和资金不高,会有什么税务风险吗
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
老师,我刚接手了一家公司,在抖店注册了,我不知道怎么查找数据,每个月的销售额,明细这些都不会,老师有这种企业的工作实操吗?
我们企业一直正常经营的,现在刚迁移新区要出口退税,主题是公司和香港离岸账户企业,发货是大陆这家公司直接发货到国外,报关是EXW出去的,补了两次资料都说物流无法闭环,想问下我如果迁回原来的区,还是要重新走首次退税流程吗?能频繁变更地址吗?