学员你好,计算如下 小规模缴纳=3090000/1.03*0.03=90000 一般纳税人缴纳=3090000/1.13*0.13-2200000*0.13-250000*0.09-60000*0.06=43386.73 所以变更有利

]甲企业是一家专门生产并销售家用电器的企业,目前属于小规模纳税人企 业,甲企业有较为稳定的市场份额,近年每年平均含税销售额维持在 3090000元,材料的不含税平均进货成本为2200000元,材料的供应商比 较稳定,均为一般纳税人,材料的增值税税率13%,另外,申企业租角艺 公司的厂房,每年向乙公司支付不含税租赁费250000元;每年向丙广告 公司支付不含税广告费60000元;近年平均不含税餐饮费20000元;每年 短期借款利息支出10000元;已知:丙和乙均为增值税一般纳税人;不动 产租赁的增值税税率为9%,现代服务、金融服务、生活服务的增值税税 率6%;假设甲企业会计核算健全,不考虑其他因素; 要求:分析甲企业是否有必要向税务机关申请成为一般纳税人
甲企业是一家专门生产并销售家用电器的企业,目前属于小规模纳税人企业,甲企业有较为稳定的市场份额,近年每年平均含税销售额维持在3090000元,材料的不含税平均进货成本为2200000元材料的供应商比较稳定,均为一般纳税人,材料的增值税税率13%,另外甲企业租用乙公司的厂房,每年向乙公司支付不含税和赁费250000元每年向丙广告公司支付不含税广告费60000元;近平均不含税餐饮费20000元每年短期借款利息支出10000元;已知:丙和乙均为增值税般纳税人不动产租赁的增值税税率为9%,现代服务、金融服务生活服务的增值税税率6%;假设甲企业会计核算健全,不考虑其他因素要求:分析甲企业是否有必要向税务机关申请成为一般纳税人
甲企业是一家专门生产并销售家用电器的企业,目前属于小规模纳税人企业,甲企业有较为稳定的市场份额,近年每年平均含税销售额维持在3090000元,材料的不含税平均进货成本为2200000元,材料的供应商比较稳定,均为一般纳税人,材料的增值税税率13%,另外,申企业租角艺公司的厂房,每年向乙公司支付不含税租赁费250000元;每年向丙广告公司支付不含税广告费60000元;近年平均不含税餐饮费20000元;每年短期借款利息支出10000元;已知:丙和乙均为增值税一般纳税人;不动产租赁的增值税税率为9%,现代服务、金融服务、生活服务的增值税税率6%;假设甲企业会计核算健全,不考虑其他因素;要求:分析甲企业是否有必要向税务机关申请成为--般纳税人
甲企业是一家专门生产并销售家用电器的企业,目前属于小规模纳税人企业,甲企业有较为稳定的市场份额,近年每年平均合税销售额维持在3090000元,材料的不含税平均进货成本为2200000元,材料的供应商比较稳定,均为一般纳税人,材料的增值税税率13%,另外,甲企业租用乙公司的厂房,每年向乙公司支付不含税租赁费250000元;每年向内广告公司支付不含税广告费60000元;近年平均不含税餐饮费20000元;每年短期借款利息支出10000元;已知:丙和乙均为增值税一般纳税人;不动产租赁的增值税税率为9%,现代服务、金融服务、生活服务的增值税税税率6%;假设甲企业会计核算健全,不考虑其他因素要求:分析甲企业是否有必要向税务机关申请成为一般纳税人
甲企业是一家专门生产并销售家用电器的企业,目前属于小规模纳税人企业,甲企业有较为稳定的市场份额,近年每年平均含税销售额维持在3090000元,材料的不含税平均进货成本为2200000元,材料的供应商比较稳定,均为一般纳税人,材料的增值税税率13%,另外,甲企业租用乙公司的厂房,每年向乙公司支付不含税租赁费250000元;每年向丙广告公司支付不含税广告费60000元;近年平均不含税餐饮费20000元;每年短期借款利息支出10000元;已知:丙和乙均为增值税一般纳税人;不动产租赁的增值税税率为9%,现代服务、金融服务、生活服务的增值税税率6%;假设甲企业会计核算健全,不考虑其他因素;要求:分析甲企业是否有必要向税务机关申请成为一般纳税人(怎样计算增值税呢)
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
我们单位是生产型的,内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万,销项税额13万,出口 fob价是3万,当月抵扣进项税额是11万,退税率是13%,请老师帮我算一下这个月的税负率,该怎么算?
老师,淘宝、拼多多、抖音的商家后台的app电脑版在哪里下载?