同学,你好,请稍等稍等哦

@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,我又要去上班,又要考证,我都焦虑了,听天由命吧,不过就算了
老师,单位有2个内账会计,现在老板让2个内账会计记录的成本,费用,利润一致了,月底进行对账,有没有可以提供的意见呢。单位涉及的项目有好几个,
老师,问一下公司实缴资金是法人汇公司账户还是股东汇公司账户的
生产部门发生的制造费用,月底制造费用是不是要结转到生产成本—制造费用中?
如何摊销厂房的房租?老师
你好!我们是做跨境电商的,小规模纳税人,申请出口免税,想问下每票出口都要拿到报关单吗?
这个月开了20万的发票,一点进项都没有,这种情况全额交税会被预警吗
申报个体工商户B表。1.有个营业费用怎么填?2.平常开的加油费,餐费,住宿费写管理费用对不?
老师,这个老师说 是这么说的,100是不开票价,开票要加8个点、开票金额是100*1.08/(1-8%) 税是100*8%/0.92 老师,100/(1-8%)算的是不是不包含税点的不含税价格
老师,我公司一般纳税人23年从b公司购入2辆二手混凝土罐车,当时b公司在二手车市场给我们开的二手车机动车票,b公司又给我们开的专票。但是这两车最开始买的新车给b开的普票。现在用我们公司又要把这两车卖掉,根据新规定,是不是可以开百分之二的普票
好了吗?老师
做好了吗?老师?
老师,您在吗?
1 借原材料-甲100000 应交税费-应交增值税(进项税额)13000 贷银行存款113000 2 借原材料10000%2B5000%2B1000=16000 应交税费-应交增值税(进项税额)16000*0.13=2080 贷银行存款16000%2B2080=18080 3 借原材料-甲91000 应交税费-应交增值税(进项税额)100000*0.09=9000 贷银行存款100000 4 借待处理财产损溢3390 贷原材料-甲100000*0.03=3000 应交税费-应交增值税(进项税额转出)3000*0.13=390 5 借应收账款200000%2B26000%2B20000=246000 贷主营业务收入200000 应交税费-应交增值税(销项税额)200000*0.13=26000 应交税费-消费税200000*0.1=20000 6 借应付职工薪酬35000%2B4550=39550 贷主营业务收入35000 应交税费-应交增值税(销项税额)35000*0.13=4550 7 借应交税费-未交增值税4500 贷银行存款4500 (二) 销项税额=26000%2B4550=30550 进项税额=13000%2B2080%2B9000-390%2B2000=25690 当期应纳增值税=30550-25690=4860
同学,期待你的五星好评哦