你好,10万乘以1.13。选择第三个。

甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税率为13%。2×21年1月12日购入一条需要安装的生产线,增值税专用发票注明的价款为6 000万元,增值税税额为780万元。该生产线安装期间,领用外购原材料一批,成本为30万元,对应的增值税进项税额为3.9万元,领用自产产品一批,成本为200万元,市场价格为400万元,发生安装人员薪酬等费用等20万元,假定该生产线达到预定可使用状态,其入账价值为( ) 万元。
(二)A企业为增值税一般纳税企业,增值税率为13%。该公司2020年4月30日“应交税费—应交增值税”科目借方余额为200万元,该借方余额均可用下月的销项税额抵扣。5月份发生如下涉及增值税的经济业务:(1)企业福利部门领用本企业生产库存商品一批,实际成本为40万元,计税价格50万元;(2)在建工程(生产线)领用生产用原材料一批,实际成本为50万元,原进项税额6.5万元;(3)原材料发生非常损失,其实际成本为75万元,原进项税额9.75万元;(4)企业库存商品发生非常损失,其实际成本为370万元,其中所耗原材料成本为200万元,进项税额为26万元;(5)企业将自己生产的产品用于购建在建工程(生产线),产品成本为570万元,计税价格(售价)为600万元,假如该产品为应税消费品,消费税率为10%;(6)企业将自己生产的产品300件用于发放给300名职工作为福利,每人一件产品,每件产品成本为1万元,计税价格(售价)每件产品为2万元,假如该产品为应税消费品,消费税率为10%。其中生产工人为200人,车间管理人员60人,总部管理人员40人。
【例1】某增值税一般纳税人适用增值税率13%,19年5月将外购的原材料用于职工福利,实际成本20万元,计入“应付职工薪酬”的金额为多少万元?【例2】某增值税一般纳税人,2019年5月将生产的产品作为福利发给职工,该批产品成本80万元,计税价格100万元。计入“应付职工薪酬”的金额为多少万元?
【例2】某增值税一般纳税人,2019年5月将生产的产品作为福利发给职工,该批产品成本80万元,计税价格100万元。计入“应付职工薪酬”的金额为多少万元?
甲公司为增值税一般纳税人,增值税率13%,本月以自产产品作为福利发放给一线生产工人,该自产产品成本为4万元,计税价格为10万元。"生产成本"应确认的入账金额为()万元。A.4B.10C.11.3D.4.52
你好老师,小规模企业4-6月份开了79万普票,要交多少增值税是减掉30万免税金额,超过部分按1%交 还是按照79万交啊?
老师,那个建账是根据科目余额表的期末余额还是本年累计那个数来建呀?
四川工商年报里社保本期实际缴费金额包含个人部分吗
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?