没事的,按实际支付的金额预估成本

老师,我们一般纳税人公司。成本票还没回。估计这个月回不了。咋办,那得交很多所得税了。有没有办法
老师预收款100万,还没有开票这个月,要暂估成本的话,应交税费销项税就得缴税,没有那么多进项抵扣怎么办呢可不可以有办法不交这个预收账款的税,
老师好,我公司前两个月有金额较大的技术服务费,但是没有成本发票,这个月成本发票回来了,之前那几个月月末结转咋办?暂估还是咋做?现在这月回来成本发票了,但是没有收入了。
老师,我们这里为了不交所得税,暂估了成本,但是后期没有成本票回来,但是公司亏损了,我可以把那个之前暂估的红冲点吗?
请问,公司一般纳税人,税率13%,但是没有进项发票回来,因为成本最高的是人工工资,买材料都是零散的小商户里买的,买回来工人组装产品,很多没有发票,那这样有什么办法能减少増值税呢,税交的太多了
老师,那我12月份怎么做预估分录。还有就是明年1月份到了,我该怎么做分录
借:成本费用 贷:应付账款-暂估
老师,那明年收到成本票专票 怎么做账
明年收到发票 借:应付账款-暂估 应交税费-增值税-进项 贷:应付账款
老师,如果暂估的多了或者少了。怎么做
调整成本费用就是了哈
调整往年的成本费用 用哪个科目
直接调整下年的成本费用就是
老师,意思是如果2022年暂估多了或者少了,直接在2023年了调整就行了。对不
是的,就是那个意思的哈