你好同学,直接把那个未开票金额,里面加上负数的金额,负数的税额就行,再填写表一,的时候。

#问题#请问前期销售款,客户未付款,我们已经确认收入了,未开票,后面又给客户200元的销售折扣,这200元入什么费呢
我们是小规模纳税人,有的个人客户打款的都已经申报无票收入了,但是后期客户又要发票,这种情况怎么办呢
我们是一般纳税人,确认了未开票收入,已经用进项抵扣了,后期客户又叫我们开发票,这个时候咋办呢
老师您好我想问一下电子税务局一般纳税人申报增值税,会有一列是未开票收入,比如我有一家客户给我们公司公户付款了,款项到账了,但是客户不要发票,这种属于未开票收入吗?不是款项到账就是确认收入,什么时候才应该确认收入呢
老师,想问一下,我们现在是一般纳税人了,我们需要进项抵扣销项,是不是我们销售的时候开票得开增值税专用发票才能抵扣呢