您好,请问是需要咨询什么呢
某公司200x年12月31日部分总账及其所属的明细账余额如下:总分类账户余额明细分类账户余额借方贷方借方贷方库存现金5000银行存款162000原材料60000在途物资20000库存商品40000生产成本30000应收账款80000-一甲公司86000--乙公司6000固定资产440000累计折旧40000预收账款40000--A公司60000--B公司20000应交税费17000短期借款80000根据上述资料计算资产负债表中如下项目的填报金额。1、货币资金;2、存货;3、应收账款;4、固定资产;5、预收账款。1(8分)根据上述资料计算资产负债表中如下项目的填报金额。
一、基本资料 一公司名称兴旺设备制造厂 二会计人员王主管 张出纳 李会计 三期初余额 科目编码科目名称 期初余额 库存现金 3000 银行存款 100201 工行存款 12000 应收账款 112201 A公司 50000 原材料 140301 甲材料 30000 库存商品 140501 A产品 60000 固定资产 60000 累计折旧 15000 短期借款 40000 应付账款 220201 C公司 60000 实收资本 62000 盈余公积 8000 应付票据 220101 F公司 30000 二、业务 1、 2007年1月份该厂发生如下经济业务该企业为一般纳税人企业。 1)5日通过银行转账收到A公司归还货款40000元。票据号z001。 2)8日按期兑以前签发给F公司银行承兑汇票30000元。票据号z002。 3)10日购买不需安装设备买价12000元运杂费1000元通过银行转账。票据号z003 4)18日接受L公一司货币资金投入26000元款项存入银行。票据号z004
期初余额:库存现金300银行存款100201工行存款12000应收账款112201A公司50000原材料140301甲材料30000库存商品140501A产品60000固定资产60000累计折旧15000短期借款40000应付账款220201c公司60000实收资本62000盈余公积8000应付票据220101F公司300001.填制记账凭证2.按月填制科目汇总表3.按照科目汇总表账务处理程序登记总账
5日,通过银行转账收到A公司归还货款40000元,票据号z0018日,按期兑以前签发给F公司银行承兑汇票30000元,票据号z00210日,购买不需安装设备,买价12000,运杂费1000元,通过银行转账,票据号z00318日,接受I公司货币资金投入26000,款项存入银行,票据号z00424日,销售产品一批,不含税销售收入40000,增值税6800,存入银行,票据号z005期初余额:库存现金300银行存款100201工行存款12000应收账款112201A公司50000原材料140301甲材料30000库存商品140501A产品60000固定资产60000累计折旧15000短期借款40000应付账款220201c公司60000实收资本62000盈余公积8000应付票据220101F公司300001.填制记账凭证2.按月填制科目汇总表3.按照科目汇总表账务处理程序登记总账
5日,通过银行转账收到A公司归还货款40000元,票据号z0018日,按期兑以前签发给F公司银行承兑汇票30000元,票据号z00210日,购买不需安装设备,买价12000,运杂费1000元,通过银行转账,票据号z00318日,接受I公司货币资金投入26000,款项存入银行,票据号z00424日,销售产品一批,不含税销售收入40000,增值税6800,存入银行,票据号z005期初余额:库存现金300银行存款100201工行存款12000应收账款112201A公司50000原材料140301甲材料30000库存商品140501A产品60000固定资产60000累计折旧15000短期借款40000应付账款220201c公司60000实收资本62000盈余公积8000应付票据220101F公司300001.2.按月填制科目汇总表3.按照科目汇总表账务处理程序登记总账
农民专业合作社的社员购买种子化肥这些成本费用,正常销售种子化肥的销售方可以把发票开给来购买种子化肥的社员自然人吗?这样合规吗?需要公户打款吗?还是说就像普通自然人购买种子化肥一样,也不用取得发票呢
老师您好,企业所得税申报表中提示的红色标识,如果数据是真实的就不用管他,对吗
员工费用报销没有发票,可以税前扣除吗
工资表 应发工资5000 包含工资4700+300通讯费 我写分录是 借:管理费用-工资4700 贷:应付职工薪酬-工资4700 发放工资 借: 应付职工薪酬-工资4700 通讯费300 贷银行存款4500 其他应收款社保个人部分500 我需要把通讯费计入工资,订正分录,请问分录怎么写
分包方已经开工程款发票,项目罚款从工程款中扣除,工程款发票计入成本,需要支付的罚款计入营业外收入,对吗
请问老师,报销收到预付卡怎么做账
事业单位更换窗户,房子不是本单位为的,长期待摊费用年限一般是多少?会计法或者准则中规定是哪条?
老师,备注收回贷款本息金额是一笔,怎么做分录
老师你好,个体户查账征收,季度不超30万元,应交税费——应交小规模增值税计入贷方,然后再转到营业外收入,如果季度超过30万元,要交增值税,那么应交税费——应交小规模增值税这个科目是不是就不用转,一直有余额留在贷方,这样做对吗
跨境电商的账务怎么做