学员你好,分录如下 借*应付账款40000贷*银行存款40000 借*应付票据30000贷*银行存款30000 借*固定资产13000贷*银行存款13000 借*银行存款26000贷*实收资本26000 借*银行存款46800贷*主营业务收入40000应交税费-增值税-销项税额6800

司云公司2019年1月发生如下经济业务1.2日,收到云飞公司投入资本金100000元,存入银行;2.6日,向江流公司购买甲材料60000元,材料已验收入库,款项未付(暂不考虑增值税)项目四计记账方法3.9,从银行提取现金95000元,以备发放工资4.12日,公司用银行存偿还到期的短期借100000;5.15公司采购员张云出差,预差费3000元,库存现金支付6.19日,收到江海公司前久货款16000元,存入银行7.20B,生车领用甲材料50000元,投入A产品生产8.23日,公司用库存现金500元购买办公用品9.25日,公司用银行存支付前江流公司货款60000元0.31日,经公司董事会决议,用资本公积转增资本50000元,请根据如上材料完成:(1)运用借记账法编制相应会计分录(2)登记银行存数和原材料T”形账户(银行存款和原材料账户期初余额分别为260000元和20000元);(3)编制本月总分类账户本期发生额试算平衡表
一、基本资料 一公司名称兴旺设备制造厂 二会计人员王主管 张出纳 李会计 三期初余额 科目编码科目名称 期初余额 库存现金 3000 银行存款 100201 工行存款 12000 应收账款 112201 A公司 50000 原材料 140301 甲材料 30000 库存商品 140501 A产品 60000 固定资产 60000 累计折旧 15000 短期借款 40000 应付账款 220201 C公司 60000 实收资本 62000 盈余公积 8000 应付票据 220101 F公司 30000 二、业务 1、 2007年1月份该厂发生如下经济业务该企业为一般纳税人企业。 1)5日通过银行转账收到A公司归还货款40000元。票据号z001。 2)8日按期兑以前签发给F公司银行承兑汇票30000元。票据号z002。 3)10日购买不需安装设备买价12000元运杂费1000元通过银行转账。票据号z003 4)18日接受L公一司货币资金投入26000元款项存入银行。票据号z004
5日,通过银行转账收到A公司归还货款40000元,票据号z0018日,按期兑以前签发给F公司银行承兑汇票30000元,票据号z00210日,购买不需安装设备,买价12000,运杂费1000元,通过银行转账,票据号z00318日,接受l公司货币资金投入26000,款项存入银行,票据号z00424日,销售产品一批,不含税销售收入40000,增值税6800,存入银行,票据号z005
期初余额:库存现金300银行存款100201工行存款12000应收账款112201A公司50000原材料140301甲材料30000库存商品140501A产品60000固定资产60000累计折旧15000短期借款40000应付账款220201c公司60000实收资本62000盈余公积8000应付票据220101F公司300001.填制记账凭证2.按月填制科目汇总表3.按照科目汇总表账务处理程序登记总账
5日,通过银行转账收到A公司归还货款40000元,票据号z0018日,按期兑以前签发给F公司银行承兑汇票30000元,票据号z00210日,购买不需安装设备,买价12000,运杂费1000元,通过银行转账,票据号z00318日,接受I公司货币资金投入26000,款项存入银行,票据号z00424日,销售产品一批,不含税销售收入40000,增值税6800,存入银行,票据号z005期初余额:库存现金300银行存款100201工行存款12000应收账款112201A公司50000原材料140301甲材料30000库存商品140501A产品60000固定资产60000累计折旧15000短期借款40000应付账款220201c公司60000实收资本62000盈余公积8000应付票据220101F公司300001.填制记账凭证2.按月填制科目汇总表3.按照科目汇总表账务处理程序登记总账
老师,我的账套11月底资产负债表中的未分配利润是一4219692.83,12月利润表的本月利润是2186326.56,12月资产负债表中未分配利润是-4237948.12,11月资产负债表中的未分配利润加上12月的利润表中的利润,不应该等于12月资产负债表中的未分配利润吗?
老师,请问在哪里可以查询企业有没有开通社保和公积金的开户?
老师:控股母公司 + 业务子公司 + 职能子公司” 架构设计,搭配持股平台 请问张三是A子公司法人占股55%,母公司投资公司占股45%,张三是B子公司法人占股55%,母公司投资公司占股45%,请问我的逻辑是对的吗?
2022年计提超额发电奖励做分录借生产成本运维费,贷应付账款 2023年收到增值税专用发票后,借应交税费进项税,借生产成本运维费(红字) 由于计提的时候多计提了6元应该冲应付账款冲成了运维费,现在2025年怎么做更正
老师,请问公司有软件即征即退的,那软件工程师和技术工程师的工资是计入到研发支出吗,还是可以直接计入管理费用
老师好,我们公司是另外一家公司的唯一股东,借给那家公司了78万,那家公司注销了,这个78万可以作为资产投资损失税前扣除吗
简易注销时候银行的钱放在哪里?
想了解一下个体户需要纳那些税
房地产开发公司,成本单价已全部确认好了,后面发现还有人防建设工程设计费没请款的1万多,现在按正常流程开发票请款,又不能入开发成本科目,请问怎么做帐??
开除员工要赔偿吗,赔偿要报个税吗,赔偿款直接打工资卡吗