同学你好 做固定资产清理就可以 卖出去

老师,企业要注销,帐面上有固定资产假如,原值6万,已折旧1千,还剩余5.9万,那这个账我要怎么调,分录怎么做
老师,我公司有个固定资产车,原价40万,已经折旧15万,上个月处置了,卖了4万元,那这笔业务我要怎么做分录?能帮我具体的相关分录写一下吗?带上金额
老师,16年购入固定资产20万元,折旧年限8年,已经折旧完成,要做资产处置,没有残值的情况下计提折旧是不是也是20万,但是现在账上原值是20万,累计折旧是15万,那我处置分录 借:累计折旧 15 贷:固定资产原值 20 您看有差额记哪里,应该是不是少计提折旧了呢 要不然怎么累计折旧额不是20呢
老师,企业所得税季报加速折旧怎么填?我们23.12月购进的空调2万元。 24.3月做了账务处理 : 借 管理费用 折旧 2万 贷 累计折旧 2万 那我这个 季度企业所得税预缴申报表中固定资产加速表需要填写吗,因为账面折旧了2万,没有形成差异。 还需要填这个表吗?
老师请教 车辆固定原值50万,累计折旧30万,剩余价值20万。固定资产转让后得到15万,损失5万。那这个就是处置剩余固定资产有营业外收入,也有营业外支出了。这个会计分录怎么做 ? 1、借:固定资产清理 20万 ,累计折旧 30万, 贷:固定资产 50万 。 2、 银行收到转入的15万元。 借:银行存款 15万 ,贷:固定资产清理 15万。 3、转让使用过的固定资产损失5万, 借:营业外支出 5万 ,贷:固定资产清理 5万 。 对吧 ? 那怎么体现营业外收入的会计分录 呢
工会经费计税依据是按计提工资数还是实发工资数
没得税号,只有名称可以开发票不呢
老师,工厂季节性停工,发给工人的工资计入管理费用还是计入制造费用呢,还有社保
您好老师我想问下就是季报所得税,实际发放那块,如果福利费是和工资一起申报的个税正常薪资,那实际发放这块福利费是算进去还是需要扣出来呢
老师,财务软件先计提企业所得税,还是先结转损益
老师,我们是小规模公司,现在就是工资表中的社保个人部分和实际支付的社保个人部分,在账上对不上,从23年开始,其他应收款余额是不对的,这个怎么处理
老师道路运输成本一般占比多少啊,我们老板有一个1千多万的项目他叫核一下大概要多少成本
企业所得税预缴申报的收入基数要跟增值税预缴申报的收入基数对上吗
老师在第二季度申报企业所得税时已计入成本费用的职工薪酬是1月至6月计提的134226,实际支付是156726因为我们是每月10日开支就这样填可以吗
财务人员参加某机构培训,会计分录怎么做?
老师,具体分录可以给我列支一下嘛
一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、 发生清理费用时 借:固定资产清理 贷:银行存款、应缴税费等 三、 处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 四、 清理净损益 1、 如果是净收益 借:固定资产清理 贷:营业外收入 2、 如果是净损失 借:营业外支出 贷:固定资产清理
老师,第二,和第四不太理解,可以具体再说一下嘛
第二个你可以不写 第四个如果是按照账面剩余价值来转让的就不用写
老师,我举个例子你看对嘛一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理59000 累计折旧1000 贷:固定资产60000 三、 处置的收入 借:现金5000 贷:固定资产清理5000 四、 清理净损益 2、 如果是净损失 借:营业外支出54000 贷:固定资产清理54000
老师,第二条要是做的话,是不是视同销售,到时候申报增值税申报表的时候要填写的,那税按照多少缴纳
同学你好 对的 是视同销售
老师,那视同销售的话是不是按照企业的税率去申报缴纳,老师如果写第二部的话要怎么写
对的 之前购进的时候抵扣了吧 现在卖出去得交13%的税
老师,当时没有抵扣因为是小规模纳税人
同学你好 那你也不能抵扣的哦
老师没有抵扣,那还需要交税嘛
同学你好 要交税的哦
老师按照上面我举的例子,那第二条怎么写分录和金额
就是你上面的分录哦
老师金额怎么写呢
金额就是你清理的金额