该企业8月份应缴纳的增值税税额=100*6000*0.13%2B4000/1.13*0.13%2B10*4000*1.1*0.13

欣欣公司为食品生产企业且为增值税一般纳税人,2021年1月发生下列经济业务:(1)销售甲产品100箱,不含税单价5000元。货款收到后,向购买方开具了增值税专用发票,并将提货单交给了购买方。(2)将30箱乙产品捐赠于外单位,单位成本为4000元,该产品之前未投放市场:(3)将外购的500千克A材料用于职工福利,每千克单位成本为30元;(4)当月由于被盗,丢失库存B材料600千克,每千克单位成本为40元。(5)当月发生购进货物的全部进项税额为30000元。其他相关资料:税务局核定的乙产品成本利润率为10%。要求:(1)计算当月销项税额。(2)计算当月可抵扣进项税额。(3)计算当月应纳增值税税额。
某电子企业为增值税一般纳税人,2021年7月发生下列经济业务:(1)销售A产品50台,不含税单价8000元,货款收到后,向购买方开具了增值税专发票,并将提货单交给了购买方。截止月底购买方尚未提货。〈2)将20台新试制的B产品分配给投资者,单位成本为6000元,该产品尚未投放市场。<3)单位内部职工集体福利领用甲材料1000千克,每千克单位成本为50元。(4)企业某项免征增值税项目领用甲材料200千克,每千克单位成本50元,同时领用A产品5台。(5)当月丢失库存乙材料800千克,每干克单位成木20元,作待处理财产损益处理。(6)单月发生购进货物的全部进项税额为7000元。其他资料:上月进项税额巴全都抵扣完步,本月取得的进项税额抵扣凭证均己申报抵扣。不考虑其他影响因素,购销货物增值税税率均为13%,税务局核定的B广品成木利润率为10%要求:(1〕计算当月销项税额
1某电子企业(为增值税一般纳税人),2021年7月发生下列经济业务:(1)销售A产品50台,不含税单价为8000元。货款收到后,向购买方开具了增值税专用发票,并将提货单交给了购买方。截至月底,购买方尚未提货。(2)将20台新试制的B产品分配给投资者,单位成本为6000元。该产品尚未投放市场。(3)单位内部职工集体福利领用甲材料1000千克,每千克单位成本为50元(4企业某项免征增值税项目领用甲材料200千克,每千克单位成本为50元,同时领用A产品59.5)当月丟失库存乙材料800千克,每千克单位成本为20元,作待处理财产损溢处理、(6)当月发生购进货物的全部进项稅额为70000元。其他相关资料:上月进项税额己全部抵扣完毕,本月取得的进项税额抵扣凭证均己申报抵扣。购销货物增值税税率均为13%,税务局核定的B产品成本利润率为10%-要求:(1)请计算当月销项税额;(2)请计算当月可抵扣进项税额;(3)请计算当月应缴增值税税额。
某生产企业为增值税一般纳税人,2021年八月份,有关生产经营业务如下:(1)销售a品牌计算机100台不含税,单价6000元,货款收到后,向购买方开具了增值税专用发票,并将货单交给购买方,另外收取包装物押金4000元,合同约定期限为三个月(2)将十台新试制的b品牌电脑分配给投资者,单位成本为4000元,该产品尚未投放市场税务局核定的b产品成本,利润率为10%,(3)改扩建单位幼儿园里用甲材料1000千克,每千克单位成本为,50元同时领用自产a品牌计算机三台用于幼儿园扩建(4)当月管理不善,丢失库存乙材料100千克每千克,单位成本为100元(5)当月发生购进货物50万元取得增值税专用发票注明增值税65000元要求,请计算该企业八月份应缴纳的增值税税款
某生产企业为增值税一般纳税人,2021年8月份的有关生产经营业务如下:(1)销售A品牌计算机100台,不含税单价6000元,货款收到后,向购买方开具了增值税专用发票。并将提货单交给了购买方。另外,收取包装物押金4000元。合同约定期限为3个月。2)将10台新试制的田品牌电脑分配给投资者,单位成本为4000元,该产品尚未投放市场,税务局核定的B产品成本利润率为10%;(3)改、扩建单位幼儿园领用甲材料1000千克。每千克单位成本为50元。同时,领用自产A品牌计算机3台用于幼儿回建;(4)当月管理不曾丢失库存乙材料100千克,每千克单位成本为100元;(5)当月发生购进货物50万元,取得增值税专用发票。注明增值说65000元。要求:请计算该企业8月份应缴纳的增值税税额。
法人可以直接去银行取钱吗? 网盾都在出纳那,
为什么广州那边公司开的发票我们在陕西电子税务局查不到呢
老师好,我们是建筑公司的,想问下工地上购买的手套、口罩、工作服、反光衣等要记入入哪个科目?谢谢
出口货物免退税,免税是否开票时税率直接选免税?退税是开0税率?
你好,在建工程还没结算,没转固定资产,但是已经租出去了,交的季度房产税,可以计在建工程吗
老师,如何编制合并报表和现金流量表?
老师您好,关于电商平台的账务问题,费用和利润的占比,及平衡点怎么去算
老师好!我们企业开局了农产品收购发票,在不知情的情况下给有个体工商户的人开了收购发票,税局要求红冲,并且要求返回当期蓝字发票开具当月做进项税额转出,这合理不?
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师办公室是自有的怎么交房产税
请问24年汇算清缴时退23年多交所得税,退税分录计入营业外收入了,然后25年的时候把这笔退税分录红冲了,所以营业外收入有个负数在账上,那我做25年汇算清缴是不是要把这个数调增回来啊?