废了的就计入营业外支出

老师,我们购买的原材料,给我们外包的劳务公司加工制造生产,他们生产加工的一部分废了,这部分原材料怎么入账?
老师,我们替A公司加工了一批产品,其中一部分原料是A公司的来料,一部分是我们的,加工后,我们按产品开的票,但不包括他们的来料价值,他们的来料产生的废料因无法与我们的材料分开,故价值已折价到单价里,我们这样开票合理吗?
老师你好,我们生产的下脚料还有废品,可以再次加工成为原材料,这一部分应该怎么做账啊
我们是商贸公司,所售商品是代加工,原材料和包材分别不同的生产企业提供,我们把包材给生产原材料的厂家,厂家生产完毕直接发货给我们,这个账务怎么处理!
老师,我们公司自制产品,邮寄到国外一个公司,国外公司会生产材料给我们 我们付外汇给他们,这个自制品只是他们原材料的一部分,自制品没有收国外公司的钱,他们生产的材料成本也不包含这部分。然后我们用国外生产完的材料,然后再在国内生产我们另一种成品。这个自制品是视同销售还是计入国内另一种成品的成本呢?
老师,请问收不回来的账,怎么处理?
你好,我们是国企,财政给我们拨款,比如我们申请的是项目补助资金,拨款文件写的是资本金。是计营业外收入-补助资金还是资本公积
老师,总分公司是汇总申报,2家公司有往来款,一个挂其他应付,一个挂其他应收,这个汇总的时候要怎么处理
申报增值税的时候,显示教育费附加和地方教育费附加都是0,我是根据我们专票税额来计提的。是0的话我是不是需要去把账改了。还有还有我冲销了前期的未开票收入。然后我的营业收入就比增值税的这个少。这个我是直接填列我的账上收入在小微企业免税销售额,还是在哪块填列负数
老师想问一下,有一个员工去年离职,上个月支付了补偿金,这笔金额能税前扣除吗
工业企业自动发设计,没有所谓的批量订单,每个项目客服需求还不一样,这种成本怎么做?需要注意哪些事项。
现在总账余额6800 实际才538.8怎么做分录调账找不到原因
那不是重复交税了吗?
之前的财务做的银行账款和实际对不上,做的多了这一笔该怎么调账
应付职工薪酬总额是看应付-工资的贷方累计数吗?看费力费超没超怎么看?看哪个科目的什么方向?
外包公司把活干废了,他们承担,从他们的外包费用里扣除,这样怎么入账呢?
那就扣减应付账款就是了,或者少开发票
发票已经开完了,这个分录怎么写呢?可以视同销售,把废了原材料开发票,卖给外包公司可以么?
嗯嗯,可以的,没问题的
可以加价吗?
这个你们双方协商就是了哈
明白了,谢谢
不客气,祝你工作顺利,方便的话给个5星好评。礼貌用语,切勿回复!