你好,小规模开的3%的专票,如果是当月发现错误是可以作废的

老师,请问小规模开专票当月发票需要作废只要点作废就可以了是吗?
老师现在小规模可以开3个点的专票吗?
老师你好,电子纸质专用发票的话,我现在开错了,我直接点作废这张发票,直接开对的就可以了吗?
上个月我们是小规模酒店,我们上个月的开的发票按3%开的专票,专票现在发现开错了,怎么弄呢,开具红字发票吗作废,再按6%专票开走吗
老师,我小规模开的3%的专票的,发票,开错了,现在可以点作废了吗?
老师 如果我现在暂估费用比如8万 借 销售费用 8万 贷应付账款 暂估 8万 那么到汇算请假之前发票回来了 我需要怎么调整账 ?
老师您好请问到月末社保-公司和个人借贷方有余额是正常的还是说,期末借贷都无余额才是对的,目前我公司社保期末个人和公司都有几千元的余额在贷方
老师,我做完主营业务收入后,因为分录有应交税费,我做完了,资产负债表上有应交税费,这个要怎么冲一下
老师,员工6000元的费用报销,12月份的发票,已经结账了,12月份没有预提,可以计入到1月份吗,我们需要怎么处理
周六周日能开普票吗?是不是只能周内开票
12月末应付工资和应交税费有余额吗,如果有余额是挂的几月的余额
公司没有员工,个税系统是不是就不需要申报了
融资租赁公司应付账款和实际欠款 有差额怎么处理
老师你好,10月银行账一把付了4000元,有2000是9月的,有发票,在9月已经入账,有2000是10月的,这个分录怎么写,摘要怎么写
销售自行开发的房地产项目,适用一般计税方法计税时,按照取得的全部价款和价外费用,扣除当期销售房地产项目对应的土地价款后的余额计算销售额,请问老师,这差额的部份,也就是抵减出来的销项税额要怎么做分录?(平时房款开全额发票了,就要确认收入,我就按正常的分录确认收入)