额嗯。可以抵扣的哈

老师好,我是一般纳税人,我收到3%的增值税专用发票,可以直接抵扣吧?
老师你好,我是一般纳税人,如果我收到一张专票三个点的发票的话呢,我可以抵扣吗?
老师你好,我收到这样的增值税专用发票是6个点的,我是一般纳税人,我这个可以抵税吧?
想问小微企业给我们开一个点的专票,我们是一般纳税人缴纳6个点的增值税,请问收到这张专票是抵扣一个点的税费还是可以抵扣6个点的税费呢?
老师你好我单位是汽车修理行业,加了个餐饮,我这样是不是开了餐饮的票,就要交6%的税点的,我这个企业是一般纳税人 ,如果餐饮有专用发票,可以抵税吗?
老师,汽车4S店税负一般是多少
我想问工业会计科目,设置几极合适,为啥我单位就设置一级科目
先计提社保再做缴纳凭证是不是
老师,用别人公司开票工程发票,未提供任何进项和成本票,对方只收2个点的企业所得税是为什么
如果有五万是未开票的,加上开票的超过三十万的小规模纳税人,此时需要交税,但是这个未开票部分如果后期开专票了,后期开票的这部分在开票当月还需要表示吗?
去年4-10月没有享受小微企业六税两费优惠政策,现在税务局让更正申报后,然后给退附加税和印花税7.8万,请问现在如何做账?用以前年度损益调整吗?
挂靠在一家公司做事,资金回流打往来款,我们是负责项目运营,对方负责我们和它签订了项目投资分红协议,我们咋个做账呢?难道做长期股权投资吗
老师,24年收到19万专票,现在26年收到这19万的红冲,然后又给开了一个18万的专票,现在因为跨年了,是不是相当于24年税前多扣除了呀,那我现在26年直接都记录在主营业务成本里边,即先红冲主营业务成本,然再入主营业务成本好,还是说之前19万和现在18万扣除税款后都计入以前年度损益调整但是不改报表这样好呢?实务中一般都是怎样操作的呢?
老师,外贸型出口退税企业发票不用开出去,到哪里看有没有出售过?
三十万以下的小规模纳税人,如果其中有五万是未开票的,此时不需要交税,但是这个未开票部分如果后期开专票了,开票的那个月份在交税吗?
那这个金蝶的分录我该怎么做呢?
借:管理费用 应交税费-增值税-进项 贷:应付账款
老师是这样子的吗?
是的,就是那样子的哈
那如果代开普票的话,收款人复核人没有名字,但是代开的是电子票,这种发票可以收吗?
可以的,没问题的哈
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利,方便的话给个5星好评。礼貌用语,切勿回复!