你好,如果两费是免的,就不需要做计提两费的分录了
老师,我做的是内账,外账交的税需要计提吗?还是直接在管理费用里出数就可以了
老师今天开了笔专票3000,不需要缴纳附加税,那我是不是就不用计提城建税,不需要做已经税费会计分录了?只做这样一个就可以了是吗
老师,我有3个问题,1.小规模纳税人税局代开专票是直接缴纳了税款,此时,会计上的处理可以不计提附加税,直接做借税金及附加,带银行存款吗?还是必须先计提再缴纳? 2.印花税是可提可不提吗?3.印花税是可以直接入费用,而不入税金及附加吗?
老师我想问一下。一般纳税人开专票不足10万,减免了教育费和地方教育费,那我这个需要把减免的计提吗还是不用计提这两笔直接计提城建税费就可以了
老师,月末做税,结转增值税和计提附加税,如果两费是免的,我还用计提两费吗?还用做分录处理吗?还是直接可以不做了,就做城建税就可以了啊?
老师,我2023年计提一笔城建税3元,会计分录入错→借:税金及附加3贷:应交增值税-销项税额3。我2025年更正一笔:→借:应交税费-销项税额3贷:应交税费-城建税3。但是我利润表出来“税金及附加”没有金额,底下的城市维护城建税有3金额,导致利润表出现一级科目没数,二级科目有数的,申报提醒申报不了,麻烦老师看一下还需要再做一笔什么会计分录比较好?麻烦会计分录直接分享一下,上面按照老师的分录还是利润表出现:税金及附加和城建税不一直,导致申报提示,老师说把最后一笔城建税修改成负数,不理解,那这样不是更不对了,麻烦解释一下哈
老师,我2023年计提一笔城建税3元,会计分录入错→借:税金及附加3贷:应交增值税-销项税额3。我2025年更正一笔:→借:应交税费-销项税额3贷:应交税费-城建税3。但是我利润表出来“税金及附加”没有金额,底下的城市维护城建税有3金额,导致利润表出现一级科目没数,二级科目有数的,申报提醒申报不了,麻烦老师看一下还需要再做一笔什么会计分录比较好?麻烦会计分录直接分享一下,上面按照老师的分录还是利润表出现:税金及附加和城建税不一直,导致申报提示
零申报的公司,固定资产只有一台手机金额4970元,一直未计提折旧,有几年了,现在想一次性作为费用,怎么做会计分录。
老师,厂房有一部分出租给对方,然后对方用的电费怎么入账?供电局开给我们电费发票,然后我们把对方用掉的电费开给对方,电费我都是计入生产成本账户的,需要把已经入账的生产成本冲销吗?
老师,个体户的所得税怎样计算
24年开的发票,但25年这个合同取消了,需要把这个发票冲红,是不是就会退回增值税,那这个税体现在哪呢?
一般纳税人去年14万买了货车,因为没有销项所以进项就没有抵扣;但是是符合抵扣条件的;今年以1万的价格转让出去了;增值税怎么申报
老师,我们有四个公司,外账分别做,那可以做一套大的内账吗?怎么做呢
季度小规模纳税人只开了一张2000元普票,分录写贷主营业务收入 贷应交税费-应交增值税-销项税额吗,不超30万免征增值税还要做什么分录吗
小规模公司,去年进货成本3000元,做了3000的库存商品,每个月销售时记销售成本300元,这个月,没有进货,在账面上的作为成本的库存商品已经没有了,但是实际上,原材料还在,这个月在销售的实际库存还在,但是账面上已经每个月扣除成本300元扣完了,现在销售货还用记成本吗
哦哦,明白啦,如果是小规模普票免税了,怎么做分录啊
你好,小规模普票免税了,收入分录是 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入
月末免税的分录是借应交税费-应交增值税,贷营业外收入,对不对
你好,小规模普票免税了,收入分录是 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 这个分录,都没有 应交税费-应交增值税 啊,所以月末根本不需要做你提到的分录(借应交税费-应交增值税,贷营业外收入)
哦哦,明白了,相当于价和税都记到应收账款等和主营业务收入里是吧
你好,是的,是这样的