可以的,借应付账款,贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整,贷银行存款
老师,我们签了一份销售合同56万,项目已经验收成功了,我们56万全额发票已开具给对方。我们在做项目中发生的成本,应该是我们给供应商打款,供应商给我们提供发票。目前有的我们已付完全款,对方未给开发票,有的我们还没付万全款,所以对方还没给我们开发票。那我在结转成本时候怎么弄呢?麻烦老师给个思路
老师我们去年付给供应商的设备款,对方一直还没开票给我们。如果对方现在不给开发票,这账该怎么处理呢
老师,您好,我们去年有一张成本发票,对方先开的发票给我们,但我们没付款,发票忘记入账,这笔费用去年也没做账,今年一月付的款,这张发票今年还可以入账吗?要怎么做
请问一下,我们是做工程的,我们是 甲方。 我们对工程 付款 每次只付 产值的7成,还有3成是质保金,通常都是完工一两年之后才会付的。 供应商给我们开票 也是 只开付款的7成,还有3成的产值暂时不开票给我们的,等到一两年后我们要给他们安排付款的时候供应商才会开票过来。 那么,我们做账时,没收到发票也没付钱的那3成 要不要做进账里的 ? 还是说 ,等到要给供应商付那3成的时候,收到供应商开的发票之后,才入账 应付账款30% 呀?
当月付了款,对方下月才开的票,但是我们买进来的已经给别人开出票去了,我们这个月成本就没有,如何入账,需要暂估吗,怎么暂估
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。