您好,风险大,万一被查有罚款风险,你们没有账可以去试试申请核定征收,要是税局不同意,那还是按实际发生把账建起来吧。

请教老师,假定餐饮店每个月收入和成本费用做得都没问题,账面上显示有利润,股东们想每个月都能将账面上的利润都分掉。理论上是没问题的,但是实际上会越来越没钱分,这是为什么?
老师,查账征收的个体工商户的生产经营所得,没有实际的成本费用,怕暂估成本费用有风险。
我是一家个体工商户,之前账都是代理记账做的,是查账征收的,现在发现2021年申报里暂估了成本,但实际没有发票,这个发票现在可以补吗?
个体户上面显示查账征收 实际是没有账的 成本都是随便写的 税务风险大吗老师
老师请问个体户,查账征收,取得的成本都是收据类的这种,税务认可吗?有的收据没有章
员工出差发生住宿费,2号抵店,8号离店,一共开了三个房间,一个房间一天249元,一共4482元,请问增值税专用发票上项目名称,单位,数量,单价该怎么写
老师,我想问下,我们是餐饮行业,小规模,包席包桌,偶尔零散食客,我们有一个对公的网银户,有一个老板自己办的卡,他卡收款命名是我们饭店的名字,用餐客户一般是直接扫微信或者支付宝就到了他的卡上,很少有客户结账到我们对公户上,他的卡到底是对公卡还是他个人卡
银行开具的利息发票和手续费发票有什么区别
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师 这个怎么申请 他现在定的是查账征收 还可以再更改吗
需要去找专管员那边去申请,给对方说没有条件核算成本费用,看专管员那边同意不
核定征收一般是怎么缴税?
第八条规定了核定征收方式,包括定额征收、核定应税所得率征收以及其他合理的征收方式。 第九条规定,实行核定应税所得率征收方式的,应纳所得税额的计算公式如下: 应纳所得税额=应纳税所得额×适用税率 应纳税所得额=收入总额×应税所得率或=成本费用支出额÷(1-应税所得率)×应税所得率
应纳税所得额=收入总额×应税所得率,一般是这种
老师 也就是核定征收只要开票肯定是要缴税的对吗 你说这个是经营所得个税吧?增值税这里是怎么缴纳
要是按收入核定征收话是的,还有一种双定额那种一般用于规模比较小那种个体户,,月销售额不超过2万不用交税那种,你们要是经常有销售额估计不适用。
个体户开3%普通发票可以享受免税优惠,《财政部 税务总局关于对增值税小规模纳税人免征增值税的公告》(财政部 税务总局公告2022年第15号)规定,自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税。
开专票需要交税不享受免增值税优惠
老师 实际个体户就是用来开票 没有啥成本 他们为了不交税都是随便填写了一个成本 我要是建账 也没啥成本 老板又不让缴税 需要怎么来做?做那些工作?增加些个税人员?
个税人员申报是不是也是按照工资薪金所得申报即可
工资薪金申报是有员工才申报这个,你们要是没有员工申报经营所得个税就可以
不想交税,那需要看你们个体户业务多不多看你们地区有没有双定额优惠不,有地区有不超过2万免增值税和个税优惠,看你们地区有没有,没有话,那得把开发票这个业务对应成本分过来才可以,
要是你们是销售货物那也有采购这个对应成本分过来
这个是不是有双定额优惠这个问专管员,