同学你能够分开销售和安装,是可以分开开票的

老师想问下我小规模,比如韩国客户给我司转100万,让我买一批货,给我的提成按100万的2个点算给我们,不是转利润差价,而是赚销售额的2个点,1.我要怎么做账呢2.我要怎么开票3.我是一家贸易公司,可以这样赚服务费吗
老师,请问我销售摄像机及网线点位,这两项我分别开票。设备开设备的,安装费开安装费,但是安装费的税收编码是建筑服务。请问这个是否可以这么开?有人说可以,有人说不可以。因为我是这样开具的,对方说不能接受有建筑服务这个体现在发票上。所以咨询了税局,税局也没有一个明确的答复,但也说不可以。我想知道到底可不可以,为什么,不能这么开具的话我应该怎么开。公司增值税有核定工程服务、销售、系统集成
老师,咱们公司是做LED屏销售的,并且也包括安装,可是这样的话就是按照13%来交税的,想问老师这个可以做业务拆分吗???比如联系老板再成立一家安装公司,这样的话咱们销售这个LED就纯粹弄成服务项目怎么弄呢?想弄成6%的这样的税点,可以麻烦老师建议一下吗
老师你好,是这样的,我们是一家建筑工程公司,1月份有个水电智能安装的项目开了票,以前我们结转成本都是按开票,看合同造价和完工进度百分比确定成本,但是现在这个项目有分包出去的,而且合同有的还没敲定,这个现在结转成本怎么做呢,可以先按已经支出的实际材料人工先结转成本吗?我们目前开票只开了三百万,结转成本劳务分包这块的也要记入进去吗?还是说可以暂时不计入,具体的会计分录怎么做麻烦老师指导下
老师你好,是这样的,我们是一家建筑工程公司,1月份有个水电智能安装的项目开了票,以前我们结转成本都是按开票,看合同造价和完工进度百分比确定成本,但是现在这个项目有分包出去的,而且合同有的还没敲定,这个现在结转成本怎么做呢,可以先按已经支出的实际材料人工先结转成本吗?我们目前开票只开了三百万,结转成本劳务分包这块的也要记入进去吗?还是说可以暂时不计入,具体的会计分录怎么做麻烦老师指导
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
那销售LED拼接屏这个还是13%税率吗老师???可以用什么方式弄成6%呢???另外这样的话比如安装分开开票的话对我的下家会不会有什么影响呢?
同学如果是安装是9个点,也不是6个点
小规模,安装也是9个点吗老师?
小规模安装是3个点,小规模销售也是3个点
那老师你说安装是9个点
老师,这个LED电子元件和LED拼接屏销售,这个是必须只能按照货物走吗???一般纳税人按照货物走的话就是13%的税率,小规模就是3%,
老师,像咱们这种一年也就是200多万的销售额的这种LED屏业务,老师可以给到税筹建议吗?麻烦老师了,给指个路子
安装一般纳税人是9个点的
同学如果你是小规模纳税人。今年普票都是免税的,如果你是一般纳税人,销售就是按13个点,安装9个点的,分开核算
比如老师,LED拼接屏比如咱们跟客户谈的是合同总金额含税的情况下是10万,比如哈10万,这个对方客户是一般纳税人,我们如果将这个拼接屏和安装分开开票的话,怎么弄呢???安装的话我的意思是如果分开开票的话安装开具多少金额呢?
同学这个就是你们合同上就要明确分开销售是多少按装多少,如果分不开就只能从高按销售税率走
老师,如果分开销售并且分开开票的话,对方客户愿意吗?对方客户想着拿13%可以抵扣进项税,咱们如果分开开票就意味着对方取得的进项票上面的税也就少了几个点,也就意味着他拿去抵扣的话就少抵扣了,对方客户不愿意咋整
同学你呢合同上明确写清楚的,这个需要你们沟通的
比如老师,LED拼接屏比如咱们跟客户谈的是合同总金额含税的情况下是10万,比如哈10万,这个对方客户是一般纳税人,我们如果将这个拼接屏和安装分开开票的话,怎么弄呢???安装的话我的意思是如果分开开票的话安装开具多少金额呢?就是比如10万,安装我总不能写5万吧,货物5万,安装5万这样肯定会被查的,并且也不符合逻辑,老师,像这种的话安装占总金额的百分之几才是比较合理的呢老师???麻烦老师给一个大概范围的指标可以吗
同学你们要实际能分清销售多少,安装多少,不是想当然平均分的
所以啊 我才说老师可不可以给到一个安装占比啊
大概的一个范围
这个没有占比的,是按照实际核算的
老师,这个安装服务不是6%吗,咋是9%呢一般纳税人
税收分类编码 30502 税收分类名称 安装服务 开票商品名称 *建筑服务*安装服务 税率 9%
这个本来税率就是9%