同学你能够分开销售和安装,是可以分开开票的
老师 我们另一个公司的账户被冻结了 现在这个公司替他收款 付款是不是这样做
你好,我是一般纳税人,经营超市。就是我们在销售米,蔬菜,普通水产,油。我们开票出去可以免税吗?
老师请问下,生产企业,有一部分产品是外面购买,我们再卖给需方,这个算贸易吗?内销有没有影响
老师,我们给A公司开了一张建筑安装服务发票1万元,A公司没有钱付,他们让B公司给我们公司付款,那么后期我们要给B公司补张发票,这个就解决了吗?可给A公司开的发票是作废吗
小规模开票。原本是3%点,现在税收优惠减免至1%点。优惠的两个点,小规增值税报表怎么填
快账软件5403 借方本年累计和贷方本年累计无法编辑,只能在子科目下面编辑,但是科目余额表5403 税金及附加 借方本年累计和贷方本年累计都有金额,没有子科目,年中建账的话这个要怎么做?自己将数据录到子科目下面吗
老师,你好。问题一,其他公司法人,收到另一个公司的辅助教育费,他可以用个人身份证代开发票吗? 问题二 ,8月29日支付一批费用给下游,9月1日银行退回资金。说对方账号有误,请问8月29日需要做分录吗?银行流水减少。不及时到账,
请问老师装修款摊销是以收到发票为准,还是完工使用为准
小规模纳税人,1月份开具的普票,9月份发现开错了,可以红冲吗?分录怎么做?
房产原值,看什么,税局里有房产交易信息,看合同金额吗,印花税计税依据跟合同金额一致,跟契税计税依据不一样,选择哪个作为房产原值
那销售LED拼接屏这个还是13%税率吗老师???可以用什么方式弄成6%呢???另外这样的话比如安装分开开票的话对我的下家会不会有什么影响呢?
同学如果是安装是9个点,也不是6个点
小规模,安装也是9个点吗老师?
小规模安装是3个点,小规模销售也是3个点
那老师你说安装是9个点
老师,这个LED电子元件和LED拼接屏销售,这个是必须只能按照货物走吗???一般纳税人按照货物走的话就是13%的税率,小规模就是3%,
老师,像咱们这种一年也就是200多万的销售额的这种LED屏业务,老师可以给到税筹建议吗?麻烦老师了,给指个路子
安装一般纳税人是9个点的
同学如果你是小规模纳税人。今年普票都是免税的,如果你是一般纳税人,销售就是按13个点,安装9个点的,分开核算
比如老师,LED拼接屏比如咱们跟客户谈的是合同总金额含税的情况下是10万,比如哈10万,这个对方客户是一般纳税人,我们如果将这个拼接屏和安装分开开票的话,怎么弄呢???安装的话我的意思是如果分开开票的话安装开具多少金额呢?
同学这个就是你们合同上就要明确分开销售是多少按装多少,如果分不开就只能从高按销售税率走
老师,如果分开销售并且分开开票的话,对方客户愿意吗?对方客户想着拿13%可以抵扣进项税,咱们如果分开开票就意味着对方取得的进项票上面的税也就少了几个点,也就意味着他拿去抵扣的话就少抵扣了,对方客户不愿意咋整
同学你呢合同上明确写清楚的,这个需要你们沟通的
比如老师,LED拼接屏比如咱们跟客户谈的是合同总金额含税的情况下是10万,比如哈10万,这个对方客户是一般纳税人,我们如果将这个拼接屏和安装分开开票的话,怎么弄呢???安装的话我的意思是如果分开开票的话安装开具多少金额呢?就是比如10万,安装我总不能写5万吧,货物5万,安装5万这样肯定会被查的,并且也不符合逻辑,老师,像这种的话安装占总金额的百分之几才是比较合理的呢老师???麻烦老师给一个大概范围的指标可以吗
同学你们要实际能分清销售多少,安装多少,不是想当然平均分的
所以啊 我才说老师可不可以给到一个安装占比啊
大概的一个范围
这个没有占比的,是按照实际核算的
老师,这个安装服务不是6%吗,咋是9%呢一般纳税人
税收分类编码 30502 税收分类名称 安装服务 开票商品名称 *建筑服务*安装服务 税率 9%
这个本来税率就是9%