你好同学,这种情况相当于我们公司借了法人的钱,一般来说这种情况没问题的,因为不是法人,这种尽量的月底年底可以还回去一部分,但是你还不完,也没事的。
老师好!公司目前资金困难,要向其他公司或私人借款,而且有中间人引见(相当于担保人)今天公司人员写的这份借款协议,其中有一条是乙方(我公司)一次性支付甲方借款报酬 元,请问一下这样操作是否合理规范? 现在民典法出台,像公司这种情况下向其他公司贷款或向私人借款的话,利率超高会不会有风险?假如老板要我经办的话,我怎么应付?又应该怎么应对规避财务风险?
老师好!公司目前资金困难,要向其他公司或私人借款,而且有中间人引见(相当于担保人)今天公司人员写的这份借款协议,其中有一条是乙方(我公司)一次性支付甲方借款报酬 元,请问一下这样操作是否合理规范? 现在民典法出台,像公司这种情况下向其他公司贷款或向私人借款的话,利率超高会不会有风险?假如老板要我经办的话,我怎么应付?又应该怎么应对规避财务风险?
老师您好,我建筑公司期末,账面其他应付款的贷方,二级科目是单位法人,余额340万,这种情况期末如何规避税务风险
您好,老师,我问一下,我们公司是2022年8月新成立的建筑劳务公司,接了几个项目,甲方都没拨付预付款,所以日常的业务支出都是老板个人转款到公司账上周转,11月收到部分工程款,还了一部分给老板,但是2022年底还有一百多万没钱还给老板,像这种情况,还给老板的钱需要按分红交个税吗?那还没还的钱咋处理?挂其他应付款吗?这样有什么风险?
老师您好,我们是小规模企业——电商服装行业,23年3月成立并建账,某些供应商应付账款建账初期有从其他公司转过来余额。供应商结账方式有以下情况: 1、月结,有对账单,但年份久的资料可能找不到,其中有用自购面料抵货款情况,且面料一直账实不符。 2、预付+尾款结账方式,没有对账单,有预付款取消抵扣其他货款情况,且周期长2~3个月左右,商品部一直在管理但没有登记明细。 3、零星购买,有预付也有已入库为付款的情况,都没有对账单。 我是刚接手且是小白,老板让我核对账套内应付账款的余额和实际余额是否有差异~~经过咨询老同事,表示她们曾经尝试过核对,但也从来对不出一个结果。 想请教老师: 1、这种复杂且原始凭证不全的情况是否有办法核对? 2、如果可以,我需要让她们提供哪些资料? 3、核对步骤大概是怎样?
老师,7-8月份申报增值税的时候不小心选到小微企业申报附加税优惠了50%,现在9月份才发现这个问题,如果去更正申报需要缴纳滞纳金,还是说不去更正申报比较好
请问老师,先付50%的货款,收到货后付尾款收到发票,收到货后怎么入账?月底结转成本等等一系列分录怎么做,出入库单怎么使用
我们5年前公司买车时是收到了进项税专票已经进行了抵扣,今年8月卖个给个人卖了19000元,收到了二手车市场开的二手车销售统一发票,我想问这卖的19000元用申报增值税吗?
老师,个体户核定销售额是一个季度36(不含税)万,这季度开了含税30万的专票(3个点)普票没有,算增值税要按36万计算,总额度不够的那部分是按几个点来交呢?
我开出发票某某个体户名称,对方用个人名字支付给我们,我这边怎么做账
发出商品的科目如何运用,中级教材里有这节是吧。我刚才没找到
老板娘想报销9月费用,大概9000,但老板娘不是公司员工,没有做工资表,想揍我的账报销,会计,直接公户转我账户,转账不成功,退回,怎么回事
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
老师,其他应付款-自然人姓名(法人),这个法人是自然人,也没有问题么?
你好,咱的法人,一般法人就是一个自然人,大部分企业的法人都是一个人。但是尽量到年底的时候要还回去一部分,不能老是欠着他钱,要不然咱老是欠他钱也容易引发税务局的关注,可能就会怀疑,为什么咱一直嗯让法人帮他付款呢,是不是因为收入全给法人了?
好的,谢谢老师
老师,如果现在账面有钱,可以还给法人,但是如果现在账面没有钱还能怎么办?
那账面上没钱的话,咱就先挂着就可以了,因为有付款才能把这科目冲减掉。,后期有钱的冲减,
好的,谢谢老师
祝您生活愉快开心,