你好 ①12月9日,购入需要安装的BN69型设备2台,买价为800000元,增值税税额为104000元。委托快捷物流公司运输,支付运费50000元,增值税税额4500元。全部款项已用银行存款支付。 借:在建工程 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款 ②12月13日,BN69型设备安装发包给太原市安装公司安装,耗用生产用材料计10000元。 借:在建工程 ,贷:原材料 ③用银行存款支付安装费价款10000元,税额900元。 借:在建工程 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款 ④12月19日,安装完毕,经验收达到可使用状态交付使用。第1空:购入资产第2空:安装耗费材料第3空:支付安装费第4空:设备达到预定可使用状态 借:固定资产,贷:在建工程
根据下列业务,编制会计分录:2、从东方公司购入需要安装的设备一台:(1)买价100o00元,增值税13000元;运费10000元,增值税900元,款项全部未支付。设备已收到并交付安装。(2)设备由东安公司安装,支付安装费10000元,增值税额900元。(3)安装过程中领用甲材料2000元。(4)设备安装完毕,经验收设备达到可使用状态并交付使用。4、(1)12月1日与A公司签订合同购入甲材料一批,合同规定先预付货款总额80000元的70%。12月3日已用银行存款支付56000元
根据下列业务,编制会计分录:2、从东方公司购入需要安装的设备一台:(1)买价100o00元,增值税13000元;运费10000元,增值税900元,款项全部未支付。设备已收到并交付安装。(2)设备由东安公司安装,支付安装费10000元,增值税额900元。(3)安装过程中领用甲材料2000元。(4)设备安装完毕,经验收设备达到可使用状态并交付使用。4、(1)12月1日与A公司签订合同购入甲材料一批,合同规定先预付货款总额80000元的70%。12月3日已用银行存款支付56000元
根据下列业务,编制会计分录:2、从东方公司购入需要安装的设备一台:(1)买价100o00元,增值税13000元;运费10000元,增值税900元,款项全部未支付。设备已收到并交付安装。(2)设备由东安公司安装,支付安装费10000元,增值税额900元。(3)安装过程中领用甲材料2000元。(4)设备安装完毕,经验收设备达到可使用状态并交付使用。4、(1)12月1日与A公司签订合同购入甲材料一批,合同规定先预付货款总额80000元的70%。12月3日已用银行存款支付56000元
购入需要安装的BN69型设备2台,买价为800000元,增值税税额为104000元。委托快捷物流公司运输,支付运费等各项费用50000元,增值税税额4500元。全部款项已用银行存款支付。12月10日,BN69型设备安装发包给安装公司安装,支付安装费10000元。12月11日,安装完毕,经验收达到可使用状态交付使用。
购入需要安装的BN69型设备2台,买价为800000元,增值税税额为104000元。委托快捷物流公司运输,支付运费等各项费用50000元,增值税税额4500元。全部款项已用银行存款支付。BN69型设备安装发包给安装公司安装,支付安装费10000元安装完毕,经验收达到可使用状态交付使用。
老师好!个体户是查账征收,年利润在300万这样,是按照什么税率征收个人所得税的,累进税率是哪些
老师,请问私立民非学校的出租房收入开票是几个点呢?要实际交税吗?
老师好!有没有家庭补助协议的范本,谢谢老师。
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你好,老师!现在出口申报由免抵退变成免税的,进项税需要转出,转出的金额是免抵退税申报汇总表中的15项金额吗?
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老师,以前月份已抵扣过的进项票有问题需要红冲重新开具,进项已经抵扣过了,增值税也交过了,如果红冲的话,在增值税这方面会哪些问题需要改?在做账方面怎么做呢?
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