你好 7.31日,计算本月应付职工薪酬200000元,其中:制造A产品工人工资60000元,制造B产品工人工资80000元,车间管理人员工资20000元,行政管理人员工资40000元。 借:生产成本,制造费用,管理费用,贷:应付职工薪酬 8.31日,按照规定的折旧率计提本月的固定资产折旧,其中生产车间用固定资产折旧为18000元,企业管理部门用固定资产折旧为7000元。 借:制造费用,管理费用,贷:累计折旧 9.31日,公司用银行存款支付董事会成员津贴及咨询费12000元。 借:管理费用,贷:银行存款 10.31日,公司用银行存款5200元支付销售产品的运输费。 借:销售费用,贷:银行存款 11.31日,将本月发生的制造费用39460元分摊至产品成本。其中,A产品和B产品所承担的制造费用按照1:1的比例进行分住。 借:生产成本—A产品,生产成本—B产品,贷:制造费用

3、某企业3月份发生的部分业务如下:(1)3月3日,计提本月应付职工工资,其中制造A产品的职工工资为300000元制造B产品的职工工资为400000元,车间管理人员的工资为100000元,行政管理人员的200000元。(2)3月31日,计提固定资产折旧费,其中车间使用的固定资产应计提折旧50000元,行政管理部门使用的固定资产应计提折旧30000元(3)3月31日,按工人工资分配并结转制造费用。(4)3月31日,结转已制造完工并验收入库的A产品300台,其制造成本为2500000元
3、某企业3月份发生的部分业务如下:(1)3月3日,计提本月应付职工工资,其中制造A产品的职工工资为300000元制造B产品的职工工资为400000元,车间管理人员的工资为100000元,行政管理人员的200000元。(2)3月31日,计提固定资产折旧费,其中车间使用的固定资产应计提折旧50000元,行政管理部门使用的固定资产应计提折旧30000元(3)3月31日,按工人工资分配并结转制造费用。(4)3月31日,结转已制造完工并验收入库的A产品300台,其制造成本为2500000元
3、某企业3月份发生的部分业务如下:(1)3月3日,计提本月应付职工工资,其中制造A产品的职工工资为300000元制造B产品的职工工资为400000元,车间管理人员的工资为100000元,行政管理人员的200000元。(2)3月31日,计提固定资产折旧费,其中车间使用的固定资产应计提折旧50000元,行政管理部门使用的固定资产应计提折旧30000元(3)3月31日,按工人工资分配并结转制造费用。(4)3月31日,结转已制造完工并验收入库的A产品300台,其制造成本为2500000元
某企业3月份发生的部分业务如下:(1)3月3日,计提本月应付职工工资,其中制造A产品的职工工资为300000元制造B产品的职工工资为400000元,车间管理人员的工资为100000元,行政管理人员的200000元。(2)3月31日,计提固定资产折旧费,其中车间使用的固定资产应计提折旧50000元,行政管理部门使用的固定资产应计提折旧30000元(3)3月31日,按工人工资分配并结转制造费用。(4)3月31日,结转已制造完工并验收入库的A产品300台,其制造成本为2500000元请问第三问的分录怎么写
15日,向莲花超市销售一批产品,其中A产品700件,单价80元;B产品600件,单价50元。增值税税额为11180元,价税款尚未收到。(3分)(6)15日,结转上述已售产品成本,其中A产品单位成本40元,B产品单位成本25元。(2分)(7)31日,核算本月职工工资,其中A产品生产工人工资40000元,B产品生产工人工资20000元,车间管理人员工资6000元,管理部门人员工资6000元。(3分)(8)31日,计提本月固定资产折旧,其中车间固定资产折旧2500元,管理部门固定资产折旧1500元。(2分)(9)31日,结转本月制造费用36000元,其中A产品应承担的制造费用为21600元,B产品应承担的制造费用为14400元。(2分
3月发工资的时候忘记扣个税,4月份发工资补进去了,这种怎么做分录
甲方是房地产,乙方代理。如果开发票的话品名开啥?还有就是这个金额不能超了营业额的5%,多出来还能怎么开
我们有个项目,在四月份的时候开票了确认的是主营业务收入,现在发现应该先计入预收,等项目完工再结转,调整在五月份,在调整后发现五月份的主营业务收入变成了负数,想问一下这个是可以的吗?
郭老师请问下如果企业的人员有人申诉,就是原来在这个企业上班了后期可能不上了,然后公司给多报了两个月工资,现在这个员工申诉了,那么企业把这个员工的那两个月工资已经调增了(个税系统里),然后企业所得税汇算清缴里也调增了然后补税,2025年账上的这个人员的这两个月的工资发放走的是现金发放账上应付工资已经平了,那么2025年应付工资这块还用调整吗
税务师证考试什么时间报名
老师,你好,公司实行本月公司本月发放,个税次月缴纳,并且次月发放工资的时候,扣除了本月的个税。 假如2025年12月份工资为10000元,12月工资发放了10000元,1月份申报时产生个税300元,2026年1月份实际发放公司6000,1月份扣除300,实际发放5700元,这个会计分录应该怎么做
老师,公司4月份发放4月的绩效,4月的个税申报表未申报,因为老板想发就发的,也不提前通知,该更正个税申报表吗?如何做账
法律顾问费一年30000,从今年6月到明年5月需要分摊吗
老师 老板公户给他另一个公户想赚钱 但是后面不需要归还 这个转账时备注什么可以不用归还?
老师,我们有一笔应收款,现在回款了45000,但是应收里面已经没有这笔往来了,那银行这笔钱我要怎么入账合适,我查了以前的账,我看账上记录的对方欠1800在以前年度被现金平账了