你好 这个是你需要先开红字信息表,然后吧表和旧发票给对方,让对方开红字发票的

请问老师,对方开来发票,我认证过了,然后发现开重复了,我现在要给对方红字信息怎么搞,求操作流程 你好是对方开重了你需要寄回去就可以!
老师,开过来的发票已经认证过了入账了,现在发票有问题,要退回去重新开,怎么操作呢
因货物有问题,需要退回部分货物给商家,原来的发票已经认证了,现在商家开了红字发票过来后又重开了一份正确的发票,应该要怎么入账,例如之前的发票10000,现在开了张-10000,然后重新开了一份8000,把退货的2000扣出来了,不知道怎么走账
因货物有问题,需要退回部分货物给商家,原来的发票已经认证了,现在商家开了红字发票过来后又重开了一份正确的发票,应该要怎么入账,例如之前的发票10000,现在开了张-10000,然后重新开了一份8000,把退货的2000扣出来了,不知道怎么走账
老师,我们1月份开的发票发重复了,现在对方没有认证,把票退回来了,我们已经确认收入了,应该怎么做呢
当期的费用产生,次月可以开专票,当月怎么做账,要先把税额计算出来吗
我们是小规模个体户,刚开始不稳定呢,有个客户要增值税专用发票。个体户如果开3%的专票怎么交税和合理避税啊
您好,老师!想请教下出口业务,我们是生产型出口业务,4月27日开的报关单,没有开出口发票,和出口退税联有什么区别,是不是先抵扣进项发票,今天刚刚收到采购发票,是次月抵扣了,再开出口发票吗,(出口退税得流程我要怎么操作,请老师指点)
电商行业可以从哪些方面做降本增效?请具体展开说说
电商行业税务主要有哪些痛点?如何做到税务合规?
采购煤炭,采购的发票本月没开具,但是采购进来的煤炭已经卖完了,我能开销售发票么
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老师:电子税务局怎么做税务登记
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
需要去税务窗口弄红字信息表吗,红字信息表怎么开
不需要的,这个直接在开票软件里面操作的