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老师,我们1月份开的发票发重复了,现在对方没有认证,把票退回来了,我们已经确认收入了,应该怎么做呢

2023-03-13 10:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-13 10:12

您好,借:应收账款负数,应交税金-应交增值税(销项税额)负数贷:主营业务收入负数

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快账用户7997 追问 2023-03-13 10:14

老师,发票是红冲还是作废呢

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齐红老师 解答 2023-03-13 10:19

同学您好,发票是红冲

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快账用户7997 追问 2023-03-13 10:25

老师,对方没有认证,是我们先开红字信息表,然后再红冲吗?

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齐红老师 解答 2023-03-13 10:39

学员您好,是的,对的

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您好,借:应收账款负数,应交税金-应交增值税(销项税额)负数贷:主营业务收入负数
2023-03-13
同学你好 这个直接拿出来退给他 你复印件做
2022-03-03
你好,你们单位开红字信息表只要审核通过了,对方就是没有抵扣的。
2022-07-21
您好,10月份收到的发票您是怎么做账的?
2021-01-08
你好,对方已经认证入账了,之前的发票就不需要收回的 
2021-08-14
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