同学你好 你的问题是什么

(1)向当地百货大楼销售2000辆,开具增值税专用发票,注明价款1000000元,百 货大楼当月付清货款后,厂家给予了10%的现金折扣; (2)向外地特约经销点销售300辆,开具普通发票,注明销售额为169500元;并支付 运输单位运费,收到增值税专用发票上注明运费1000元,税率9%,增值税90元,取 得增值税专用发票注明装卸费1000元,税率6%,增值税60元。 (3) 销售本厂自用且未抵扣过税款的小轿车一-辆,售价120000元; (4)当期发出一般包装物收取押金3000元,逾期仍未收回的包装物押金6000元;卧 (5)购进自行车零部件、原材料,取得的专用发票上注明购进金额140000元,注明税 款18200元; (6)从小规模纳税人处购进自行车零件支付5000元,取得税务机关代开的专用发票。3.要求:假定应该认证的发票均经过了认证,要求计算: (1) 该自行车厂当期可抵扣的进项税; (2) 该自行车厂销售自行车的销项税; (3) 该自行车厂包装物押金的销项税; (4)该自行车厂销售使用过小轿车的应纳税额: (5)当期该厂应纳增值税的合计数。
1.目的:练习增值税涉税业务应纳税额的计算。 2.资料:曦曦自行车厂主要生产和销售自行车,为一般纳税人,某月月初有留抵税额 8000元,本月该厂购销情况如下: (1)向当地百货大楼销售2000辆,开具增值税专用发票,注明价款1000000元,百 货大楼当月付清货款后,厂家给予了10%的现金折扣; (2)向外地特约经销点销售300辆,开具普通发票,注明销售额为169500元;并支的运输单位运费,收到增值税专用发票上注明运费1000元,税率9%,增值税90元,取得值税专用发票注明装卸费1000元,税率6%,增值税60元。 (3)销售本厂自用且未抵扣过税款的小轿车一辆,售价120000元; (4)当期发出一般包装物收取押金3000元,逾期仍未收回的包装物押金6000元; (5)购进自行车零部件、原材料,取得的专用发票上注明购进金额140000元,注明款18200元; (6)从小规模纳税人处购进自行车零件支付5000元,取得税务机关代开的专用发票。 3.要求:假定应该认证的发票均经过了认证,要求计算: (1)该自行车厂当期可抵扣的进项税; (2)该自行车厂销售自行车的销项税; (3)该自行车厂包装物押金的销项税; (4)该自行车厂销售使用过小轿车的应纳税额; (5)当期该厂应纳增值税的合计数。
1.目的:练习增值税涉税业务应纳税额的计算。 2.资料:曦曦自行车厂主要生产和销售自行车,为一般纳税人,某月月初有留抵税额 8000元,本月该厂购销情况如下: (1)向当地百货大楼销售2000辆,开具增值税专用发票,注明价款1000000元,百 货大楼当月付清货款后,厂家给予了10%的现金折扣; (2)向外地特约经销点销售300辆,开具普通发票,注明销售额为169500元;并支的运输单位运费,收到增值税专用发票上注明运费1000元,税率9%,增值税90元,取得值税专用发票注明装卸费1000元,税率6%,增值税60元。 (3)销售本厂自用且未抵扣过税款的小轿车一辆,售价120000元; (4)当期发出一般包装物收取押金3000元,逾期仍未收回的包装物押金6000元; (5)购进自行车零部件、原材料,取得的专用发票上注明购进金额140000元,注明款18200元; (6)从小规模纳税人处购进自行车零件支付5000元,取得税务机关代开的专用发票。 3.要求:假定应该认证的发票均经过了认证,要求计算: (1)该自行车厂当期可抵扣的进项税; (2)该自行车厂销售自行车的销项税; (3)该自行车厂包装物押金的销项税; (4)该自行车厂销售使用过小轿车的应纳税额; (5)当期该厂应纳增值税的合计数。
资料:曦曦自行车厂主要生产和销售自行车,为一般纳税人,某月月初有留抵税额8 000 元,本月该厂购销情况如下:(1)向当地百货大楼销售 2000 辆,开具增值税专用发票,注明含税价款 1000000 元,货大楼当月付清货款后,厂家给子了 10%的现金折扣;(2)向外地特约经销点销售 300 辆,开具普通发票,注明销告额为 169 500 元;并支付运输单位运费,收到增值税专用发票上注明运费 1000 元,税率 9%,增值税 90元,取得增值税专用发票注明装卸费 1000 元,税率 6%,增值税60元。3)销售本厂自用且未抵扣过税款的小矫车一辆,售价 120000 元:(4)当期发出一般包装物收取押金 3000 元,逾期仍末收回的包装物押金 6000 元;(5)购进自行车委部件、原材料,取得的专用发票上注明购进金额 140000 元,注明税款 18200元:(6) 从小规模纳税人处购进自行车零件支付 5000元,取得税务机关代开的专用发票要求:假定应该认证的发票均经过了认证,要求计算: (1)该自行车厂当期可抵扣的进项税;(2)该自行车厂销售自行车的销项税;3)该自行车厂包装物押金的销项税(4)该自行车厂销售使用过小轿车的应纳税额;(5)当期该厂应纳增值税的合计数
(1)向当地百货大楼销售2000辆自行车,销售价款1000000元,百货大楼当月付清货款后,按合同约定,自行车厂给予了10%的商业折扣,并与货款开具同一张专用发票;(2)向某市几家特约经销点(均为小规模纳税人)发出300辆自行车,开具普通发票,价税合计额为180800元;并支付运输单位2150元,收到增值税专用发票上注明运费1000元,税率9%,增值税90元,取得增值税专用发票注明装卸费1000元,税率6%,增值税60元。(3)销售本厂经理个人使用的小轿车一辆,含税售价123600元;(4)当期发出一般包装物,收取押金6000元,逾期仍未收回的包装物押金3000元;(5)购进自行车零部件、原材料,取得的专用发票上注明购进金额140000元,注明税款18200元;(6)从小规模纳税人处购进自行车零件取得增值税专用发票,支付不今税价格5000元
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汇算清缴有房屋固定资产是不是就要应房产税
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