你好,,A公司1月末应交税费一应交增值税科目的借方发生额合计为(390)万元;贷方发生额合计为(676)万元;期末余额为(286)

甲公司为增值税一般纳税人,主要生产和销售洗衣机,2019年9月有关经济业务如下:(已知增值税税率为13%)(1)购进一批原材料,取得增值税专用发票注明的金额为50万元,增值税为6.5万元;支付相关运费,取得增值税普通发票注明的金额为2万元,增值税为0.18万元。(2)接受股东投资转入材料一批,取得增值税专用发票注明的金额为100万元,增值税为13万元。(3)购进低值易耗品,取得增值税专用发票注明的金额6万元,增值税为0.78万元。(4)销售洗衣机一批,取得不含税销售额200万元,另外收取包装物租金1.13万元。(5)采取以旧换新方式销售产品,新产品含税售价为7.91万元,旧产品作价2万元。(6)因仓库管理不善,上月购进的一批原材料全部毁损,该批原材料的采购成本为10万元(进项税额已抵扣)。要求:(1)当期销项税额(2)当期准予抵扣的进项税额(3)应纳增值税
案例资料:东方公司为一般纳税企业,增值税率13%,材料按实际成本核算。2020年5月30日,“应交税费一一应交增值税”借方余额6万元,均可从下月的销项税额中抵扣。6月份发生以下业务:(1)购买原材料一批,价款70万元,增值税额9.1万元,已开出商业汇票,原材料已入车。(2)用原材料对外投资,双方协议按成本作价。该批原材料成本和计税价格为50万元,应交纳的增值税额6.5万元。(3)销售产品一批,售价30万元(不含增值税)实际成本20万元,增值税发票已交购货方,货款尚未收到,符合收入确认条件。(4)在建工程领用原材料一批,其实际成本20万元,所负担的増值税额2.6万元。月末盘亏原材料一批,实际成本8万元,增值税额1.04万元。(6)用银行存款交纳本月增值税3万元。月末将本月应交未交增值税转入未交增值税明细科目。7要求:作有关会计分录及计算6月份发生的销项税额、应交增值税和应交未交的增值税额。(单位:万元)
朗熊公司为增值税一般纳税人, 适用增值税税率13%。20x4 年3月初,“应交税费-未交增值税”账户余额为30万元。 本月发生了下列业务: (1) 10日,购进材料,价款200万元,增值税26万元,取得了增值税专用发票。该款项.已以银行存款支付,材料尚未验收入库。 (2) 15 日,销售产品- -批,售价500万元,货款尚未收到。该批产品的成本为200万元。 (3)17日,集体福利性质工程领用原材料50万元(不含税),该批材料的进项税不能抵扣,应予转出。 (4) 20日销售材料,其成本为60万元,售价为100万元(不含税),货款已收存银行。 (5) 28日,缴纳增值税50万元,其中30万元是上月未交的税金。 要求: (1)编制上述业务的会计分录。 (2)计算20x4年3月底应交增值税期末余额,并将其期末余额结转。 (3)假设: 3月应交增值税期末余额=-52万元,若4月该企业期末应交增值税额为800 000元,则4月底账务处理为:
朗熊公司为增值税一般纳税人, 适用增值税税率13%。20x4 年3月初,“应交税费-未交增值税”账户余额为30万元。 本月发生了下列业务: (1) 10日,购进材料,价款200万元,增值税26万元,取得了增值税专用发票。该款项.已以银行存款支付,材料尚未验收入库。 (2) 15 日,销售产品- -批,售价500万元,货款尚未收到。该批产品的成本为200万元。 (3)17日,集体福利性质工程领用原材料50万元(不含税),该批材料的进项税不能抵扣,应予转出。 (4) 20日销售材料,其成本为60万元,售价为100万元(不含税),货款已收存银行。 (5) 28日,缴纳增值税50万元,其中30万元是上月未交的税金。 要求: (1)编制上述业务的会计分录。 (2)计算20x4年3月底应交增值税期末余额,并将其期末余额结转。 (3)假设: 3月应交增值税期末余额=-52万元,若4月该企业期末应交增值税额为800 000元,则4月底账务处理为:
A公司为增值税一般纳税人,2022年1月初“应交税费——未交增值税”科目贷方余额20万元,1月份发生的经济业务如下:①1月份本月采购材料、机器设备,采购时支付增值税进项税额390万元,并已收到进项税抵扣发票;②销售商品收到增值税销项税额650万元;:③原材料仓库发生火灾,经清查材料损失200万元,相应的进项税额26万元,会计上已做进项税额转出处理;④1月30日向税务机关交纳增值税200万元,其中,20万元为缴纳上月未交增值税。根据以上资料,A公司1月末“应交税费——应交增值税”科目的借方发生额为万元;贷方发生额及为万元;期末余额为万元,金额为万元。
老师,我想咨询一下实发工资5422.14元,需要交多少个人税,怎么算,能教一下吗
你好老师,劳务公司农民员工工资由总包代发,工资表是盖那个公司的章呀
老师,我按收货时点确认收入的话,那些还没有确认收货地订单我作为发出商品了,下个月我怎么核对它是否收货了?是平台再导一次订单核对状态还是erp导订单核对?
老师好,请问固定资产转移到别的公司了要怎么做账,属于无偿托管
你好老师,我们是酒店宴席行业,属于小规模,季度申报多少万免税
10月份申报9月份的增值税交了9百多, 由于刚去公司不熟悉业务 , 后期熟悉业务了,重新改了一下账 发现9月份不用交税 , 我又重新更正了一下财务报表和纳税申报表 , 这种情况怎么处理 ?
老师,你好,我这边一家面包生产制造业,有农产品加计扣除1%,但是自己也有在电商销售,有开电商服务票6%出去,那这样生产货物这部分的农产品加计扣除怎么做,能不能加计扣除?谢谢,
老师咨询个有关解除劳动合同问题,如果企业与员工协商一致同意解除劳动合同,企业给不给补偿?
我7-8月服务发票开错税率了,现在11月份我可以冲减了重新开票不,那我账务怎么处理啊
公司的客户帮忙垫付所欠的供应商的货款,这个垫付的钱可以对冲客户欠公司的货款吗