同学你好 这个选择C

2.甲公司属于高新技术企业,适用的所得税税率为15%,2018年12月31日预计2020年以后不再属于高新技术企业,且所得税税率将变更为25%。(1)2018年1月1日期初余额资料:递延所得税负债期初余额为30万元(即因上年交易性金融资产产生应纳税暂时性差异200万元而确认的);递延所得税资产期初余额为13.5万元(即因上年预计负债产生可抵扣暂时性差异90万元而确认的)。(2)2018年12月31日期末余额资料:交易性金融资产账面价值为1500万元,计税基础为1000万元;预计负债账面价值为100万元,计税基础为0万元。(3)除上述项目外,该企业其他资产、负债的账面价值与其计税基础不存在差异。该企业预计在未来期间能够产生足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异。(4)2018年税前会计利润为1000万元。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,确认递延所得税资产、递延所得税负债、所税税费用并做会计处理。
2.甲公司属于高新技术企业,适用的所得税税率为15%,2018年12月31日预计2020年以后不再属于高新技术企业,且所得税税率将变更为25%。(1)2018年1月1日期初余额资料:递延所得税负债期初余额为30万元(即因上年交易性金融资产产生应纳税暂时性差异200万元而确认的);递延所得税资产期初余额为13.5万元(即因上年预计负债产生可抵扣暂时性差异90万元而确认的)。(2)2018年12月31日期末余额资料:交易性金融资产账面价值为1500万元,计税基础为1000万元;预计负债账面价值为100万元,计税基础为0万元。(3)除上述项目外,该企业其他资产、负债的账面价值与其计税基础不存在差异。该企业预计在未来期间能够产生足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异。(4)2018年税前会计利润为1000万元。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,确认递延所得税资产、递延所得税负债、所税税费用并做会计处理。
2、甲公司2021年度利润总额为800万元,递延所得税资产期初余额为20万元,递延所得税负债期初余额为10万元。该公司适用的所得税税率为25%。假定该公司不存在可抵扣亏损和税款抵减,预计在未来期间能够产生足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣暂时差异。该公司当年与所得税核算有关的会计事项如下:①1月8日,以200万元取得作为交易性金融资产核算的股票投资,年末该股票的公允价值为500万元,确认公允价值变动收益300万元。②年末存货账面余额为2500万元,经测试存货的可变现净值为2400万元,计提存货跌价准备100万元。③因售后服务确认预计负债110万元。④确认国债利息收入60万元。⑤支付税收滞纳金、罚款50万元。要求:(1)计算当期应交所得税税额。(2)分别确定①、②、③会计事项中产生的暂时性差异的类型以及金额,然后计算确定递延所得税资产、递延所得税负债、递延所得税费用。(3)编制与所得税相关的会计分录(单位以万元计)。
东达公司适用的所得税税率为25%2021年度实现的利润沟总额4000万元。预计未来期间适用的公司所得税税率不会发生变化,未来期间能够产生足够的应纳税所得额用以抵减可抵扣暂时性差异。2021年初,宏达公司递延所得税资产余额为2万元“递延所得税负债余额为5万元2021年末,可抵扣暂时性差异共计400万元应纳税暂时性差异共1600万元则宏达公司2021年应确认的所得税费用为()万元。
东达公司适用的所得税税率为25%2021年度实现的利润沟总额4000万元。预计未来期间适用的公司所得税税率不会发生变化,未来期间能够产生足够的应纳税所得额用以抵减可抵扣暂时性差异。2021年初,宏达公司递延所得税资产余额为2万元“递延所得税负债余额为5万元2021年末,可抵扣暂时性差异共计400万元应纳税暂时性差异共1600万元则宏达公司2021年应确认的所得税费用为()万元。2021年4月1日甲公司与客户签订合同,为该客户拥有的一条铁路更换500根铁轨,合同总价为100万元(不含税价),合同签订日甲公司收到了客户预付的全部货款并不可返还。截至2021年12月31日,甲公司共更换铁轨300根,剩余部分预计在2022年5月31日之前完成。假定不考虑其他情况。请根据上述资料判断截至2021年12月31日甲公司对该项业务应()。A.按时点确认收入60万元B.按时段确认收入100万元按时段确认收入60万元D.按时点确认收入100万元
老师,我想问一下就是举个例子如果我季度的收入是开了10W元专票(没有普票和未开票的情况下)) 就要填列在第二行10W 然后第一行也是10W 第15行会自动生成要交的税费 这100000*3%=3000,是不是就要交3000元的增值税
公司购银联商务公司60收款码终端,每台50元,如何做账?
老师,你好,我想问一下,我现在去了一家公司上班,这家公司有两百多万的票没开出去,2019年到2026年之间的,能接下来做吗?风险大吗
老师,1月开了销售发票,5月红冲了,能直接不做这张发票吗,还是要先做再冲销。
老师出口生产制造业免抵退,我有申请了退8万多,但是我没有勾选进项在里面,我这个要怎么操作呢
老师,保密资质申请查股权GP,LP中是否含有外资是怎么查呢?是要看所有股权构成还是占比比较大的?
在建工程结转固定资产需要缴纳印花税吗
老师,有什么财务软件适合多主体操作模式,可以系统出合并报表的?那个金蝶云星空可以吗?
有了解西部大开发政策的老师吗?我们是服装行业,工贸一体,在江西有租厂房,老板打算加大投入,当地有什么补贴或者西部大开发政策有哪点可以是我们企业能用的上的?怎样规划对税收有利?
老师、自然人扣缴端换电脑的话数据不是也应该会带过来吗?为啥这次全部数据都是0?没带过来?