你好可以开一项 但是金额税额你在调整下吧 最好一致

老师,关于商业折扣开票的,想请教下: 规定上说,如果把折扣额和销售额在同一张发票上提现,那么交增值税时可以按照折扣后的金额来交税,但是如果折扣是在备注栏体现,则折扣不能抵减增值税。 我有两个实际中遇到的疑问: 1、先卖东西给客户,已经开了发票之后才说给折扣,然后把原来的发票冲红,按照折扣后的金额来重新开蓝字发票,这种情况下,都没有提现到折扣,但是销售单价确实变少了,这样缴纳的增值税也变少了,这种情况是否有税务风险? 2、销售和折扣分两张发票开,即比如销售100块,折扣20,那销售开正数发票100元,再开一张负数发票20元,这样交的增值税也会变少,这样是否有税务风险?
我们上月给对方开了一张34万的专票,开发票附的清单清单开了9项内容,对方已认证,现在这月对方说名称得改一下所以让红冲这张带清单的专票然后再重新开,因为当时开票附的清单对方说现在开红字申请时只能将原来清单中9项改成1项来开红字申请,这样总金额不变,税额少一分,不含税多一分,请问这种一般如何处理呢?
老师,我们上月给对方开了带清单的专票,对方已认证,这月对方要退回红冲,对方得开红字申请表,对方开了一张红字申请表而且只是列出了原来清单中的2个产品,没有列出原清单中的所有产品项目列出,那我们开红冲发票时是不是也只能开出其中这2个产品项目,不能红冲原清单中所有产品项目了呀?可以吗?
老师你好,我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整,该费用的发票是在23年2月份开来的,但是当时预提的时候,因为发票没开具,而且当初它家每次都开的普通发票,所以我按含税价预提的费用,23年收到发票后,发现对方开的是专票,小规模企业有一个0.01税率的增值税,因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税,我在冲该笔预提费用时,只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的,剩下的0.1万元无法冲减费用,于是在23年做22年所得税汇算清缴时,把0.1万元做了调增处理,现在是纳税申报的问题解决了,但是在账务上,我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀,因为在23年做冲预提费用时,0.1万元这个部分是做的借进项税金,贷其他应付款,感觉这样重复做了,有什么办法不重复也能正确入账呢,麻烦老师解答下,谢谢
我们4月收到一张蓝字发票,记账付款之后发现对方多开了756.85元,我们也相应给对方多付了756.85元。发现这一情况之后联系对方公司开了一张销项负数的红字发票,金额为756.85,收到票后做了这一部分的进项税额转出,并挂了其他应收款。到了5月报税的时候,发现4月收到的那张蓝字发票没有被勾选抵扣,因为勾选时已经处于红冲状态了,也就是说蓝字发票并没有认证抵扣结果我们在账上已经做了进项税转出请问这种情况税务和账面分别应该怎么处理呢?
老师问您一下,我合作社购买的二手拖拉机没有发票想入固定资产,我已经找第三方做评估,按评估报告入账,老师还需要设备过户吗,然后评估完的价值可以按实收资本做固定资产吗
老师,24年计提暂估成本124万,发票开出去,成本发票一直没有收到,改24年汇算清缴,需要调账吗
@董孝斌老师,就刚才算国有资本保值增值率,国有资本减少里面有经营减值的也要加回来吗?
电子税务局的发票pdf格式下载怎么批量下载
调整以前年度账,做借利润分配未分配利润,贷应付账款。这样的话,那么报表财务报表资产负债表中的未分配利润期末减期初的差额不等于利润表中的净利润,这样不满足勾稽关系要紧不?
车辆维修店,客户休息区为卫生纸.纸巾可以做进项税的抵扣吗?
股权转让的时候税务局要我们提借其他应付款的明细,具体要提供哪一些
老师,100万的发票,部分红冲的话好还是全部红冲再开比较好,部分红冲是不是开票得写折扣率?这签订合同的话还显示折扣吗?
假如新来员工3月12号来的。公司平常周日单休,法定节假日正常放假。试用期一个月,试用期工资4000元,转正工资5000元。3月份来公司后未请假,4月份新员工全勤未请假。5月份员工请假2天,问5月份工资具体怎么算?应出勤多少天,实际出勤多少天?实际出勤天数怎么算的?谢谢你了
办贷款的时候,货币资金起初余额为400万,26年2月贷款了500万,如果想让现金流量表的经营性现金流为正数,则期末货币资金为900万,我们要贷款1000万,如果货币资金是900万,会不会太大了,不符合逻辑?
开一项可以是吗?这有相关规定吗?开了一项税额对不上差一分的,难道带清单的按原来9项清单红冲不了吗?
你好,因为你的红字信息表开不了清单,只能看其中的一部分,你看一下两下三下都可以的
您是说我可以将上月对方已认证的这专票开清单中两个或者三个项目,也就是说让对方开两个或者三个红字申请表是吗?
对的,是的,是这么做的 凑够发票就行 开一个也可以 自己选择 怎么方便怎么来 就是开不了9个 最多开8个
您是说这张带清单的专票最多可以开8张红字申请表,开不了9张红字表?至于开1到8张的这几个红字申请表自己可以决定,只要能凑够原来专票的税额就可以,不能差一分,是这意思吗?
你好,不是的,我的意思是一张发票里面只能开八行
纸质的发票超过八行不就得开清单了?
因为我们是9项所以当时开的清单,现在对方开红字申请表只开了一项总金额与原来专票一样?所以税额差一分,那如何才能不差呢?是不是红冲这种带清单的开申请表时确实不能按清单9个呀?
那我们一张专票让对方开两张红字申请表行不?
是的 自己调整 加税合计,或者是按照不含税的金额输入,自己多试几次的,既然对方能看出来的话,你应该也能开出来 开不出来的问下对方 红冲的发票他没法开清单,带不了清单
对方只按其中一个产品项开的红字所以出现总金额不变,税额少一分,对方不知道怎么弄,现在问我们呢。我们为了凑成原来税额,让对方为了这一张专票开两张红字申请表可以吗?
只要不耽误你开发票就行 你试下的
我们是销售方
那就是说一张专票红冲时可以开多张申请表,没事不影响是吗?
你好 是的 一张发票如果是100的话,你可以开多张申请表,可以开一个20的,开一开一个30的还可,可以开一个50的, 只要不超过这个100就行
老师,那如果我们将原来带清单的那张专票中9个项目,只红冲部分金额不全红冲了,然后再将这红冲的部分重新开票可以吗?还是说必须将原来带清单的全部红冲然后再开新的呢?
你说的这个是什么意思,比如他退货了两个产品,他只需要开红冲两个产品的就可以的,其他的不用开,然后你也不用重新给他开的。
如果带清单的9项有两项名称错误了,那我只红冲其中这两项名称金额的发票可以吗?然后再重新开这两项正确名称相等金额的发票可以不?还是说必须原来带清单的那张发票全部金额红冲呢?
你好,你只需要红冲这两项,然后再重新开这两项就可以的。
前提是购买方把这个发票认证了。
那如果对方没认证但是跨月了,就不能这样部分红冲,必须全部金额红冲再开新的是吗?
可以 就得是他认证了 跨月才行啊