据《财政部 国家税务总局关于简并增值税税率有关政策的通知》(财税〔2017〕37号)第二条、《财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)第二条、《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)第二条规定,纳税人购进农产品,从依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额;纳税人购进农产品用于生产或者委托加工13%税率货物的,按照10%的扣除率计算进项税额。
老师,早上好,我在申报一家餐饮服务公司的增值税,可是该公司没有取得进项专票抵扣税款,农产品收购税务大厅代开发票有几份,个体户开具销售发票可以抵扣吗?
老师,新到一公司,公司业务现在分三块:学校食堂餐饮、铁路单身公寓食堂餐饮、高铁行车公寓做服务(开票是人力资源外包劳务,是今年1月份开始的),税力就分三块儿:免税、6%餐饮服务、6%人力资源外包劳务,但是进项全部是餐饮食材发票,农副产品按9%加计扣除(所以老板让别人代开很多专票3个点抵九个点),还有生活服务业加计抵减10%,他之前都不咋交增值税,我让她找对方把人力资源外包劳务这块儿弄成差额纳税(现在是全额开票,他本身这块儿业务就是亏很多,
老师好,餐饮公司变更前是商贸公司,商贸公司农产品抵扣在税局备过案,农产品也抵扣过,现在变更从餐饮后要把农产品备案取消,可服务大厅说以前农产品抵扣过不能取消,现在餐饮公司收到农产品发票也不能认证抵扣,老师有什么办法餐饮收到专票怎样才能抵扣
甲公司为增值税一般纳税人,主要提供餐饮、住宿服务。2019年6月有关经营情况如下:(1)提供餐饮、住宿服务取得含增值税收入1431万元。(2)出租餐饮设备取得含增值税收入28.25万元,出租房屋取得含增值税收入5.45万元。(3)提供车辆停放服务取得含增值税收入10.9万元。(4)支付咨询技术服务费,取得增值税专用发票注明税额1.2万元。(5)购进卫生用具一批,取得增值税专用发票注明税额2万元。(6)从农业合作社购进蔬菜,取得农产品销售发票买价200万元。已知:有形动产租赁服务增值税税率13%,不动产租赁服务增值税税率9%,生活服务、现代服务增值税税率6%,交通运输服务业增值税税率9%;农产品扣除率9%,取得的扣税凭证均已通过税务机关认证。要求:(1)计算甲公司当月车辆停放收入应该缴纳增值税销项税额为多少万元?(2)计算房屋出租收入的销项税额为多少万元?(3)计算餐饮设备出租收入的销项税额为多少万元?(4)计算餐饮、住宿收入的销项税额为多少万元?(5)计算甲公司当月准予抵扣的增值税进项税额为多少万元?(6)计算甲公司当月销项税额合计为多少万元?(7)计算甲公司
老师们,我公司是一般纳税人商贸企业,公司从2012年成立,到今年,一直采购商品,都是老板垫子支付了运费,但都没要发票,老板还说以前税局专管员说运费发票不能抵扣,我就问是不是没备注运货时间地点,车牌号等,她说有这个原因,我们现在每月还有大量运费,我想按理应该做到每次采购商品的成本中吧?老板还说前期运费都有凭据,可以补开发票,问一下老师,我们能从什么时候补开?怎样才能税前扣除?
广告费可以结转以后年度扣除吗
老师,公司一般纳税人,计划成本下,计划采购1000元的原材料,实际用了1200元,我想知道这些数据是含税还是不含税的
老师 我收到一张体检费发票 写的是免税 是为什么呢
3月份的工资少计提了,4月份如何做账?
老师,进项税额转出月末结转,是先转入应交税费——应交增值税(转出未交增值税),还是直接转入未交增值税?
我们是研发企业,氟比洛芬贴膏三方协议约定赔我们合同违约金350万,没有退到账上,用于抵扣氟比洛芬受理阶段105万,取得披件阶段费用105万,剩余140万用于抵扣DB009第四阶段研发费,分录怎么做,对方要开研发费的票给我们吗
公司生产储罐翻新入什么费用
要办理进出口退税 要进哪个网址申报? 同时需要哪些资料?
有几个问题老师,我们是小规模企业,做赛事课程培训的,1.去年有个人给我们公户打款,今年五月让我们给他开发票,发给我一个公司的的开票信息,能开吗?假如个人和公司不是一家的,能开吗?如果个人是这个公司的能开吗?个人给我们打款,我们却给公司开票,我们的业务流合同流资金流发票流会不会有问题?2.我们做赛事课程服务的,开票类目开现代服务*赛事服务可以吗?,3.还有我们老板说让我们部分没开的预收款做无票收入了怎么做呢?会计分录怎么做?什么情况做无票收入?无票收入缴纳增值税吗?
我们是制造业,老板非要我把管理人员的工资全都记到生产成本里去,我该怎么和老板说。
餐饮公司可以抵扣进项税啊
那是按专票上的税额认证抵扣,还是按农产品抵扣
计算抵扣比较合算,9%税率那,票面肯定比9%低,所以计算抵扣核合算
我收到的是一般纳税人开的专票,是9%以和13%的
我申报时是不是进项转出再直接在农产品那申报抵扣
如果收到税额是13%的那么直接抵扣就行了,无需再计算抵扣