同学,你好 比如11月做账,就是先计提社保工资,之后再缴纳

老师,我12月份交了新员工11-12两个月的社保,但是申报11月个税时,我把社保分摊到11月份的,怎么做账呢
老师,我12月份交了新员工11-12两个月的社保,但是申报11月个税时,我把社保分摊到11月份的,怎么做账呢
老师,我们是12月发放11月工资,但是社保是从11月工资中交12月的社保,那做账时候社保需要计提么
老师,如果有个员工10-11月在我公司买社保 是当期交的 没有工资 12月也交社保 有工资 那我12月工资是帮他扣除几个月社保呢
12月交的社保月中开11月工资的时候扣除那账怎么做呢11
我们客户付款不及时需要收取客户滞纳金,怎么做分录,我们收款借银行存款,贷应收账款,贷营业外收入-滞纳金 是吗
老师,我应交个税20554.74,我当时发工资的时候没有扣下,公司代付的。我这个会计分录应该怎么做呢
同时冲长期股权投资和其它应付款能行吗?
老师你好,正听着25年中级实务课程了,今天下载讲义,突然就找不到了,从哪里可以重新找到2025年中级实务的杨老师的课程。
老师教师的工资怎么算
短信服务费记管理费用呢还是财务费用呢?
出口业务开展3个月还申报过有什么风险
老师你好,怎么正听着25年中级实务精讲课,下载讲义了,不能下载,现在连找到杨老师也找不到了,25年的精讲课中级实务
应收账款回不来 做坏账 如何写分录,需要股东签什么嘛
公司是纯外贸出口企业,报关单出口50个商品其中有1家供应商的卖给我们的2个商品有一个推送到税务系统中要确认用途,显示的是禁止出口或出口不退税,供应商开票要分开开票吗,我作为销售方开具的销售发票需要单独把这个商品拎出来开吗