你好,那你就按照这个4%十来做固定资产就可以的,这个产品不是没有退回去啊,按照这个来做固定资产入账。
老师,我们公司19年付了一笔预付款给对方准备买设备,但是对方一直没提供设备,这个账我怎么处理呢?
老师你好,我公司预付了一笔40万的设备款,但是设备到了部份配件,后面尾款也没付对方也没到公司来安装,这部份配件也没用了,现在这个合同也作废了,公司这笔40万预付款怎么处理呢?
老师你好,我公司预付了一笔40万的设备款,但是设备到了部份配件,后面尾款也没付对方也没到公司来安装,这部份配件也没用了,现在这个合同也作废了,公司这笔40万预付款怎么处理呢?
老师你好,我公司2019年预付了一笔40万的设备款,但是设备到了部份配件,后面尾款也没付,对方也没到公司来安装,这部份配件也没用了,现在这个合同也作废了,对方也没有开发票给我们,公司这笔40万预付款怎么处理呢?现在到的这些配件也要报废处理了
我公司购买了一台设备付了40%的款后设备不良准备不付后面的款了,对方也没有开发票给我们,这个账怎么平呢?
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?