可以的,可以作证的。
国内客户付美金到我们的外币账户,我们给国内供应商付外币,可以这样操作吗?
老师您好,国外客户直接与国内某生产商采购,我公司在中国境内,为其提供商业服务(联络,催单等),然后国外客户每笔业务给我服务费,美元。这种款我需要在结汇时提交合同和invoice,但是invoice具体内容该如何填写,该如何制作
老师好,我和美国供应商采购,对方给的invoice,我这边用invoce做账合规吗?
请教一个问题, 一个美国公司的收入款转到香港公司后,香港公司可以直接用这个钱,给美国公司的国内供应商付款吗 ?
老师好,我国内公司付给国外供应商,对方是invoice,我在国内公司可以用invoice做账吗?
老师,个人独资企业申报经营所得个税时,为什么投资者减除费用每个月5000不让填或者没自动弹出
量产的东西不应该作为研发费用吗?
老师,您好,我是搞餐饮行业的小规模纳税人,我在填写增值税申报表主表,免税销售额,我是把账里面的有票收入和无票收入的不含税收入相加在一个数,然后免税额是自动生成的,请问这样是对的吗?
新公司第一次报经营所得,用不用人员采集
老师,我们公司是批发零售白酒的,客户有建筑公司,机械设备公司,现在他们让给开专票,可以开吗,犯法不
老师,我老板是两个公司法人,第一个是股份少的要签贷款名字,第二个公司是她股份多的,后期第二个公司也需贷款会不会有影响?
老师,我公司是被合并方,还是迷糊帐上数据怎么没有了,才能合并,有营业外支出需要汇缴调增,是由我公司被合并公司完成清算吗
老师,请问公司一共有3次工商变更信息需要调档,都是股东变更,是要在哪里办理呢,工商局的柜台吗,谢谢
老师 我想问一下 离职人员个税申报的话人员状态是不是要改为“非正常”
这道题怎么做?是长投还是?
可以的,可以做账的。
老师,国外供应商,系统要设13%进项税额吗?
不需要的,直接加税合计做这就可以了。
不是有个海关进口增值税吗?这个不是相当于税额吗
你好,那这个直接用海关进口缴款书和海关关税进口交款书就可以的,不用形式发票进口交款书可以抵扣的关税做的成本里面。
海口进口缴款书不是做到应交税费应交增值税-进项税额吗?
你好,增值税进口缴款书是这么做的。
我刚问国外供应商金蝶系统要做13%税吗,你说不用,如果不用,我在想收到海关进口缴款书,借应交税费应交增值税-进项税额,怎么下推有进项税额呢
你好,我不知道你之前有增值税进口缴款书 所以说不需要
你看下你缴纳的增值税是多少,按照多少来抵扣税率,这个不一定,需要看具体的。
老师,我这个国外供应商,有海关进口缴款书,这些国外供应商在金蝶系统要做13%税率吗?
对的,是的,是这么做的。
商品的一般都是13%的,具体的你可以自己算一下的。如果是初级农产品的话一般是9%。
国外供应商,金蝶系统是要设13%税率对吧
和国内是一样的,你的应交税费,应交增值税销项,还有带着税率吗?可以不用设置的,没有规定必须设置 你怎么方便怎么来就可以
不设,我的海关进口缴款书怎么做到应交税费应交增值税-进项税额?
应交税费、应交增值税进项认证了,做这个 没有认证的应交税费待认证和国内是一样的
那是不是系统国外供应商和国内供应商一样设13%税率
可以 可以 是这么做的。