可以的,可以作证的。
国内客户付美金到我们的外币账户,我们给国内供应商付外币,可以这样操作吗?
老师您好,国外客户直接与国内某生产商采购,我公司在中国境内,为其提供商业服务(联络,催单等),然后国外客户每笔业务给我服务费,美元。这种款我需要在结汇时提交合同和invoice,但是invoice具体内容该如何填写,该如何制作
老师好,我和美国供应商采购,对方给的invoice,我这边用invoce做账合规吗?
请教一个问题, 一个美国公司的收入款转到香港公司后,香港公司可以直接用这个钱,给美国公司的国内供应商付款吗 ?
老师好,我国内公司付给国外供应商,对方是invoice,我在国内公司可以用invoice做账吗?
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了?
老师,请问在计算23年1-6月投资收益时,固定资产的折旧为什么只÷5,没有在÷6×12算呐
老师,供应商大幅度上调价格,以前签的合同执行不了,需要重新签订上调后价格合同,这种情况税务有没有问题?以前签的合同印花税都交了的。
老师您好,就是公司2023年成立,然后2025年才开通税务,那关于到2025年5月31日之前要做2024年度的汇算清缴吗
老师你好,我想问一下所得税汇算时,应付职工薪酬24年贷方计提数,奖金多计提了,但在25年2月发放奖金时又冲的多计提数,这时汇算清缴应付职工薪酬账载金额我应该填24年计提数吗,我今年调增了,我25年在5月31日之前把奖金发了一部分,剩余部分不发了,我用26年汇算25年所得税汇算时用调减吗
可以的,可以做账的。
老师,国外供应商,系统要设13%进项税额吗?
不需要的,直接加税合计做这就可以了。
不是有个海关进口增值税吗?这个不是相当于税额吗
你好,那这个直接用海关进口缴款书和海关关税进口交款书就可以的,不用形式发票进口交款书可以抵扣的关税做的成本里面。
海口进口缴款书不是做到应交税费应交增值税-进项税额吗?
你好,增值税进口缴款书是这么做的。
我刚问国外供应商金蝶系统要做13%税吗,你说不用,如果不用,我在想收到海关进口缴款书,借应交税费应交增值税-进项税额,怎么下推有进项税额呢
你好,我不知道你之前有增值税进口缴款书 所以说不需要
你看下你缴纳的增值税是多少,按照多少来抵扣税率,这个不一定,需要看具体的。
老师,我这个国外供应商,有海关进口缴款书,这些国外供应商在金蝶系统要做13%税率吗?
对的,是的,是这么做的。
商品的一般都是13%的,具体的你可以自己算一下的。如果是初级农产品的话一般是9%。
国外供应商,金蝶系统是要设13%税率对吧
和国内是一样的,你的应交税费,应交增值税销项,还有带着税率吗?可以不用设置的,没有规定必须设置 你怎么方便怎么来就可以
不设,我的海关进口缴款书怎么做到应交税费应交增值税-进项税额?
应交税费、应交增值税进项认证了,做这个 没有认证的应交税费待认证和国内是一样的
那是不是系统国外供应商和国内供应商一样设13%税率
可以 可以 是这么做的。