可以的,可以做帐的
老师 您好!在供应商家采购货物 对方给予折扣 开了红字发票 供应商已打款给我司 这笔账需要怎么做分录呢?
老师您好,国外客户直接与国内某生产商采购,我公司在中国境内,为其提供商业服务(联络,催单等),然后国外客户每笔业务给我服务费,美元。这种款我需要在结汇时提交合同和invoice,但是invoice具体内容该如何填写,该如何制作
老师,您好,我们公司是采购方,那在采购合同中,主动权是不是都是在供应商那边,合同都是供应商定好的,我们采购方只能签字?那对于发票这块他们都是拟定好的,感觉会不会对我么不利
老师好,我和美国供应商采购,对方给的invoice,我这边用invoce做账合规吗?
老师好,我国内公司付给国外供应商,对方是invoice,我在国内公司可以用invoice做账吗?
月末增值税结转比缴纳多了一分钱,怎么做分录调平
公司主体不是卖货物的,进项服务费用10万,销项服务费用10万,分别怎么写科目
老师,我们公司的贷款利息,银行说不能提前知道,然后是当月扣了本金,才知道生产利息,进行第二次扣利息,请问分录怎么写?
老师,@深税收到判断是否是互联网平台在哪里反馈?
老师: 做银行到账分录时 借:银行100贷应收100 酒店业务根据前台系统报表做账, 请教问题,酒店前台系统会再上账一次,银行汇款100元,应收减少100元, 再做一次就重复了,不做呢,前台系统的报表不平, 请问怎么做或者怎么过渡呢? 前台系统到账时:借银行汇款 100,贷应收账款 - 过渡户 100(系统记过渡,不直接冲应收 )。 财务核对后:借银行存款 100,贷应收账款 - 过渡户 100(这样做,应收解决了,银行变成200了,银行重复了) 请问应该怎么做呢
你好 老师 问下 公司买的净化器 3500元,做固定资产还是直接计入管理费用,取得专票 进项税额可以一次性抵扣吗?
您好老师 我有个问题想要咨询一下您! 是这样的,我们公司4月、5月都有给员工发现金过节费,然后因为当时报个税的时候忘记了,就想着6月份一起报,结果6月份公司有人员流动,所以 我今天去税务局更正申报4月、5月的个税,也把需要补缴的个税补了 但是我不太清楚这个过节费是要做在哪个月,是4月发的就计提在4月、5月发的就做在5月吗?还是说可以在6月一起补提呀?
老师,我买地按啥交印花税
老师,这儿时间到期后,我还能看到我购买的这些课程吗
请问3月底接手的账,利润表怎么衔接过来
国外供应商就没有进项税额了是吗?
是的是的,你们单位没有进项抵扣。
国外供应商,用invoice和合同做账了,对吧
是的,可以的,可以这么做的。