甲企业为居民企业,本年发生经营业务如下: (1)取得产品销售收入4000万元,其他业务收入500万元: (2)发生产品销售成本2600万元;(3)发生销售费用800万元(其中广告费和业务宣传费共计650万元),管理费用480万元(其中业务招待费30万元),财务费用50万元. (4)发生销售税金160万元(含增值税120万元); (5)取得营业外收入80万元,营业外支出50万元(含通过公益性社会团体向贫困山区捐款40万元,支付税收滞纳金8万元); (6)计人成本、费用中的实发工资总额200万元,拨缴职工工会经费5万元,发生工福利费31万元,发生职工教育经费18万元。 要求:计算甲企业本年的应纳企业所得税 会计利润4000%2B500-2600-800-480-50-(160-120)%2B80-50=560万 收入合计4000%2B500=4500万 广宣费用扣除标准收入的15%,4500*0.15=675万大于650万 不用调整 招待费扣除标准收入的0.5%或实际发生额60%低的,4500*5/1000=22.5万,30*0.6=18万 调整30-18=12万 公益捐赠扣除 标准会计会计利润12%,560*0.12=67.2万,大于40万 不用调整 税收滞纳金不可以扣除,调整8万 职工工会经费5万元,扣除标准工资的2%,200*0.02=4万,调整1万 发生工福利费31万元,扣除标准工资的14%,200*0.14=28万,调整3万 发生职工教育经费18万元。扣除标准工资的8%,200*0.08=16万,调整2万 纳税调整后所得额=560%2B12%2B1%2B3%2B2%2B8=586万 应纳企业所得税=586*0.25=146.5万

我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
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老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?