你好; 1.以货换货 要做收入报税的; 是的; 要有合理发票哈
甲公司和乙公司均为增值税一般纳税人的关联企业,适用的增值税税率为17%。20X7年5月,甲公司以其持有的一批库存商品(A材料)交换乙公司生产的库存商品(B材料),双方分别将换入资产作为原材料使用,两种原材料在功能方面没有具有显著差异。甲公司在交换日用于交换的库存商品的公允价值为300万元(不含增值税),成本为230万元;乙公司用于交换的原材料公允价值300万元(不含增值税),成本为200万元。不考虑其他因素的影响. 要求:判断交易会计处理的计量属性,并分别为甲公司和乙公司做出相应的会计处理。
2.甲公司和乙公司均为增值税一般纳税人,增值税税率为13%。经协商,甲公司与乙公司于2021年7月8日签订资产交换合同,当日生效。合同约定,甲公司以其所拥有的--批原材料交换乙公司生产经营过程中使用的一台机器设备,用于交换的原材料和设备当日的公允价值均为200000元。合同签订日当天完成了资产交换,甲公司持有的原材料的账面余额为204000元,已计提存货跌价准备10000元;乙公司持有的机器设备的账面原值为300000元,已计提折旧60000元,乙公司换入的原材料用于生产产品,甲公司换入的机.器设备作为固定资产使用和管理。甲、乙公司开出的增值税专用发票的计税价格均为200000元。整个交易过程中没有发生其他相关税费。要求:(1)编制甲公司2021年7月8日有关交易事项的会计分录;(2)编制乙公司2021年7月8日有关交易事项的会计分录;
2.甲公司和乙公司均为增值税一般纳税人,增值税税率为13%。经协商,甲公司与乙公司于2021年7月8日签订资产交换合同,当日生效。合同约定,甲公司以其所拥有的--批原材料交换乙公司生产经营过程中使用的一台机器设备,用于交换的原材料和设备当日的公允价值均为200000元。合同签订日当天完成了资产交换,甲公司持有的原材料的账面余额为204000元,已计提存货跌价准备10000元;乙公司持有的机器设备的账面原值为300000元,已计提折旧60000元,乙公司换入的原材料用于生产产品,甲公司换入的机.器设备作为固定资产使用和管理。甲、乙公司开出的增值税专用发票的计税价格均为200000元。整个交易过程中没有发生其他相关税费。要求:(1)编制甲公司2021年7月8日有关交易事项的会计分录;(2)编制乙公司2021年7月8日有关交易事项的会计分录;
请问甲公司和乙公司相互借原料,以前年度都是以货换货,没有开票,今年甲公司会计要求双方一定要开原料销售发票,可能的原因是,甲公司已连续3年亏损,2022年要做盈利,所以要求开原料发票,是这样吗?(2022年乙公司应补甲公司原料差价20万元)
甲公司和乙公司均为增值税一般纳税人。2022年4月20日,甲公司应收乙公司销货款300000元到期,因乙公司无力偿还,经协商乙公司以一台设备和一批原材料抵债。根据对方开具的发票原材料的不含增值税的公允价值为40000元,增值税5200元,取得成本为30000元;设备原价190000元,已计提折旧50000元,公允价值160000元,增值税20800元。该应收账款公允价值250000元,甲公司已经对其计提的坏账准备为20000元,不考虑其他相关税费。甲公司收到原材料仍作为原材料核算;收到的设备仍作为固定资产核算。要求:编制甲公司和乙公司有关债务重组的会计分录。
跨季度的税本来是要缴税的,但是上季度有红冲抵减后不用缴税的会计分录怎么做
计算所得税费用的时候,用利润调增调减之后计算,为啥还要再加上递延所得税负债和递延所得税资产?
投资公司把一个房产项目卖了,但是钱收不回来,怎么做分录哈
您好~想咨询下:应交税费-应交增值税-进项税额转出,月末/年末的会计处理一样吗?月末这么做凭证对吗? 借:应交税费一应交增值税一销项税额 应 交税费一应交增值税一进项税额转出 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 应交税费一应交增值税一转出未交增值税 (销项+进项转出-进项) 借:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 贷:应交税费一未交增值税 上缴增值税分录 借:应交税费一未交增值税 贷:银行存款
请问一般纳税人,数量1,单价100,税额13,总金额113,这个产品成本多少钱,是看单价100/1=100,还是113/1=113,成本是100还是113
老师,公司的应收款由别的公司代收了,公司的帐怎么做分录?
老师 公司可以给个人开发票吗
老师,我们是用小企业会计准则,公司没有专人负责预算总成本,所以没法预估完工百分比,我可以直接就是工程施工转入主营业务成本,确认主营业务收入,就是不用那个工程毛利科目,可以吗?
老师,我刚去一家公司,我们是做旅游第三方平台,赚取中间差价的,客户从同城下单,然后同城推单,我们在去相应酒店下单,这个平台给我们开票是经济代理服务,代订房费,我弄不太明白这个逻辑关系,那酒店开票给谁呀,我们是给客户开票吧,开住宿费好像
老师易税云平台跳出备案单证这个要不要管它。