是的,这部分是不能递减土地使用税

老师公司之前买了一块地每个季度都在交土地使用税税,现在在地上建了房子房产证也拿了,要交房产税这个房产税时按房子的价格交税对吧,土地使用税我们不个季度都在交啊,为什么税务局打电话说交房产税没有交土地使用税呢
老师,我们房地产公司,我们有个项目已经竣工了,想递减土地使用税,但有的客户还没来交房,已售出但没交房的这部分是不是不能递减土地使用税?
老师,请问一下,房屋交付给客户的时候,次月 土地使用税 就是得客户来缴纳了,但是客户缴纳的土地使用税 计税依据,那个面积是咋确认?1. 是按照占地面积还是建筑面积? 2.包不包括公摊面积? (我们是销售工业厂房的) 我只知道我们房地产公司自己缴纳土地使用税的时候 是按照 占地面积 实际使用面积来缴纳土地使用税
老师,咨询个问题哈。现在租的个人的房子,个人没有代开发票的,我们公司已经走账了,不想交房产和土地,这块费用的话汇算清缴调出来交所得税,是不是就不需要申报房产和土地了
老师,我们是一个房地产公司,目前主体还没有验收,房产证还没有办出来,但有些业主已经在陆续收房了,像这种情况我们的城镇土地使用税还是按交房前的基数交还是可以把已交房的面积减出来后重新算计税基数?
郭老师我要更正2026年2月份的增值税申报表,得在多申报无票收入350万,那么这个无票收入是不是就不能抵扣进项税了呢
退税率为0的是要交税吗
像供应商采购一种药品,规格12袋/盒,买了6000盒,因为我们卖给我们客户是组套成12袋*6盒/套卖,所以供应商就是组套成12袋*6盒/套发货给我们,我们也是按1000套验收入库。因为供应商提供的随货同行单规格还是12袋/盒,数量6000,所以发票也是开12袋/盒,数量6000,请问这样合规吗
老师,一般纳税人的税务事项通知书从哪里打印?证明自己公司是一般纳税的
换个老师回答下,不懂的老师不要接,工资16000一个月,计算工资日是26年1月25日到2月24日,2月24日请假一天,请问我应该发多少钱?日工资是多少呢?
老师我要更正2026年2月份的增值税申报表,多申报无票收入350万,那么这个无票收入是不是就不能抵扣进项税了呢
公司有个人住在项目,监督项目,住的民房,要续租没有发票,拿了一张酒店的发票,能不能计入差旅费报销。
现在小微企业,企税税率是多少?
如果今年冲去年多计提费用 做以前年度损益调整对今年利润有什么影响吗
老师,对方公司打进来2500万,我们打回去1500万,然后他们有开个云信,这样的话我们要打1000万回去才能平账,然后我发现去年有个云信流转单1000万,这个要不要算进去呀,这个算进去的话就平账了