借固定资产32万,加购置税 应交税费、应交增值税进项, 贷银行存款10万,加购置税 长期应付款22万 安月 借长期应付款、 财务费用利息, 贷其他应付款或者是银行存款。

老师,我公司购入汽车一台150万,首付30万,以个人名义贷款120万,另外利息20万,等于公司还要付140万给个人(36期,每期38889元,其中本金3万,利息8888元),但汽车发票才150万,余下属于利息的20万怎么出帐?求分录
你好老师,以公司名义买的车,公司付的首付,贷款是股东个人卡还贷款。开发票是卖汽车开的,开发票20万,公司付给这个卖汽车的10万这样借:固定资产20万,贷:应付账款10万,银行存款10万。个人还贷款这部分怎么账务处理,每次还贷款怎么处理?
以公司名义买车,车款32万,首付10万,其余22万每月分期还款,已收到32的发票,如何做账
我司购车一辆,首付15万,余款12万,贷款15万,多的是利息,因为一些原因,贷款是以个人名义签署,贷款12万已转入车行,我司需每月转账给个人,由个人转账去还贷,我司的分录怎么做
老师,以公司名义吗买了一辆32万的车,预付款加其他费用7万多已经付了,后面的分期付款,但是不知道车行跟经办人怎么弄的,现在每个月的车贷都是从法人的账户划扣的,需要每个月把钱存入法人的账户再指定每月3号划扣走,这样可以吗
张三是甲公司派乙公司人员,张三工资社保公积金由甲公司申报交纳,但资金由乙公司承担,每月中末乙公司把工资及1社保公积金款付给甲公司。分录如下,1、收到乙汇款,借:银行存款,贷:其他应付款/张三 2、交纳社保:先正常计提公司员工社保计入费用,张三代收代付不计提,借:管理费用/社保费,贷:应付职工薪酬/社保费, 3、交社保费:借:应付职工薪酬/社保费,代扣代交张三社保单位及个人部分,借其他应付款/张三,其他员工个人部分,借:其他应付款/社保费,然后贷:银行存款 老师你研究下对吗?
小规模公司车子固定资产原价559649元累计折旧456571.44元 卖出180000元,该怎么写分录
在实际工作中,什么都没有的情况下可以暂估成本吗
老师,去年12月忘记计提所得税了,怎么办呢?
老师香学校配送食材,成本应该占收入的多少合理
老师,收到工会转入的钱,是不是可以直接冲之前付出去时做的管理费用,工会经费。
老师,以单位名义补交的医保,是个人交钱给单位,用单位的名义申报缴纳医保,我应该怎么做分录
土地使用税等级怎确定?
1月发生收入,开具普票,2月收入退回,开具红票,这两步如何做凭证
公司租赁员工 老师车辆租赁费大概是多少钱