借固定资产清理17万, 累计折旧15万, 贷固定资产32万, 借银行存款10万, 贷固定资产清理10万/1.13 应交税费、应交增值税销项 借营业外支出贷固定资产清理 看对方,对方需要你们单位给他开发票吧,如果需要的话就开,不需要的做无票收入。
老师,我们公司是一般纳税人,2020年购买二手车 一台买价13万,开具的二手车发票,目前折旧65000,8月卖出售价11万,这个账务处理怎么做?
公司是一般纳税人,本月销售了20年购买的一辆车,当时购买总价32万元,现在折旧还剩15万,本月以10万元价格卖出,请怎么怎么做账??? 需要给买房开具发票吗?
某市甲生产企业为增值税一般纳税人,2022年2月发生以下业务:(1)销售给某商场自产货物一批,取得不含税销售收入200万元,取得优质服务费11.3万元。计算销项税额(2)本月10日以销售折扣方式销售给乙企业一批货物,开具增值税专用发票上注明金额18万元,合同约定的折扣规定是5/10、2/20、N/30乙企业提货后于本月15日就全部付清了货款。计算销项税额(3)出售外购的办公楼一幢,取得含税销售收入32万元,该办公楼系2019年购买,购买时支付买价12万元,相关税费0.6万元。计算销项税额
公司是小规模,3月份花了2万元买了一辆二手小汽车,如果5月份对外出售,出售价1万,收到1万元要不要交税? 老师:按出售价交增值税吗?借:银行存款/库存现金10000 贷:固定资产清理 9900.99 应交税费_应交增值税(小规模专用)99.01 老师:如果3月购进二手车,5月份同样价格卖出,也未开具发票,购进售出账务处理都不做行不行?正常3月份购进4月份计提折旧,现在也不计提折旧,当着没发生可以吗?
老师,我们账上以前从其他公司购买两台二手货车,当时入固定资产20万元,挂账未付钱,现在已经折旧完,今年重新谈这两辆车的价格,按16万来签合同,我们公司又卖了一辆已经折旧完的挖机给对方公司,抵五万元,所以我们给了对方公司16万-5万=11万,这个账该怎么做,不涉及税款发票的
腾迅共享文档怎么设密码
老师,您好,为什么要服务老板服务企业,把自己学会的财务知识教会老板?为什么要对老板忠诚?
个体工商户小规模 季度没超过30万 但开了增值税专票 求 税费 附加税 计提 交税 结转分录 是否结营业外收入 通过管理费用吗
请问税务稽查三个月了也没查出问题,所有数据都发给他们,他们又让我们自己核对数据报给他,请问我们还要帮他们核对数据吗
请朴老师解答,请问老师,画红线的地方,此项业务,用于日常经营,在增值税中正常抵扣,不视同销售,那消费税怎么处理
印花税怎么申报是根据什么申报的
老师,您好,作为老板怎么知道每个月的利润?老板需要检查进销存吗?我们老板疑心很重,他想把我们做的事情自己再做一遍
经营所得申报昨天税务局找我说21年22年有未缴纳的,我们根本不知情的情况下可以申请免滞纳金么,再说税务局当年有提醒的义务吧,未接到任何提醒,因为第三方扣款的账号是法人的一个私人卡,这个不用好多年了
老师,早上预交本月跨区域增值税提示这个可以预交吗?
老师你看我这个计提工资的分录对么?
对方是公司,需要发票,我开发票开什么明显?税率是多少?
你好,机动车某某汽车 13年之后买来一般计税13%。
20年买车的时候,我公司进行了进项税抵扣,所得税也享受了一次性折旧优惠,今年所得税汇算折旧还是正常调增吗?
你好,需要调整的,今年的折旧需要调增
刚刚打了12366咨询电话,说我们可以按旧货3%减按2%申报缴纳增值税
销售自己使用过的固定资产 (1)购入时不得抵扣且未抵扣进项税额的固定资产: ①2009年以前购入的固定资产; ②2013年8月1日以前购入的小汽车、摩托车和游艇。 按照简易办法依照3%的征收率减按2%征收增值税【即:含税售价÷(1+3%)×2%】。 (2)销售自己使用过的固定资产(购进时可以抵扣进项税额),按正常销售货物计算增值税销项税额。
你们不符合要求滴
不是还有一条,销售使用过的旧货吗
这个使用过的旧货不就是这一个吗?