您好,您发票按收到当月做账,工资不申报个人所得税,不能税前扣除
我们老板他儿子,10月份工资现在要冲掉,不在账上体现了。既然他的工资都不在账上体现了,那10月份他有一张车票也不能入费用的吧,然后他的进项税我上个月也抵扣税额了,9%的,133/(1+9%)*9%=10.98 我们10月份。因为有硬件收入和软件收入,又把这个10.98做公共进项税分摊了,然后比如说软件的部分用了抵扣了5块钱,已经减了税款了,因为我们软件部分还涉及超过3%税负的部分,即征即退,我要再去更正申报10月份的报表,那也太麻烦了,所以我11月份账上,能不能进项税额转出呢?还是就不管了呢?
我们老板他儿子,10月份工资现在要冲掉,不在账上体现了。既然他的工资都不在账上体现了,那10月份他有一张车票也不能入费用的吧,然后他的进项税我上个月也抵扣税额了,9%的,133/(1+9%)*9%=10.98 我们10月份。因为有硬件收入和软件收入,又把这个10.98做公共进项税分摊了,然后比如说软件的部分用了抵扣了5块钱,已经减了税款了,因为我们软件部分还涉及超过3%税负的部分,即征即退,我要再去更正申报10月份的报表,那也太麻烦了,所以我11月份账上,能不能进项税额转出呢?还是就不管了呢?
各位老师,我们是超市个体户,以前核定征收,9月份开始查账征收,现在要来我们超市查账,我们3月份开始就是开销项票,因为查账11月份才有进账票,那我按照时间怎么做帐呢?工资不用报税,我直接做工资表放进账里面可以吗
老师我们是工商个体户超市零售企业,属于查账征收,开业两年多,销项票开出很少,进项票也没有,每季度报税都是预估的无票收入,这种情况可以申请为定额征收吗?申请核对征收需要填写什么理由?因我没有进项票和销项票也没做账,只是单独做了银行流水。
请问一下 我是物流行业 个体工商户 今年2月份开始有收入 税务核定是定额征收 每个月3万额度 我开专票1%,按照开票金额1%收税 所以也没有去开成本票 后来从8月份开始,又改为查账征收, 我这个账应该怎么做呢 从10月份开始,我才让车上加油开票,都是普票,我这个账要怎么做?普票是价税合计作为成本是吗?
是不是九月比六月好找工作一些
老板买了一个厂房,但是之前的房东他欠了电费一直不付,导致我们无法使用,现在就有我们付掉,然后发票也是开给我们,那我这一笔费用算是怎么处理呢?
老师这边一个供应商有780万往来,票也开了780,账上还有82万应付账款挂账上面,之前会计是不是漏做账了,现在应该怎么办
留抵抵欠的记录在税务局上哪里可查
老师,一般纳税人月末没有销项税额,只有进项税额,需要做结转分录吗
老师,我们有笔贷款开立信用证,开狀金额是5050000,保证费率是0.50%,天数是102,保证费是32695,请问这个保证费是怎么算的?
老师 信息咨询类公司怎么做财务预算呢
消费税达到多少要上税
老师,我用的是小企业会计准则的资产负债表,但是表里没有发出商品,我可以把发出商品的金额合计进库存商品吗
我在杭州一直用精斗云记账,今天去了大连准备接老板另一家公司的账;结果他们用的是用友u8,丢因为电脑故障丢了两年的帐套,我想用我自己的电脑登陆还不能换电脑,需要区域网啥的,以后我要在杭州办公,就太麻烦了。我想把这个u8换掉,用这种精斗云这种,能不能跟我讲讲这两种有什么区别?哪个比较好啊
我11月份收到的发票,以前都是销项发票,没有进项,我该怎么做呢
工资我按照成本或者费用做进去账就是应该可以吧
给我们开的发票都是蔬菜,我们开出去的是货物,这个应该怎么做呢
您好,有销项发票若同时符合收入确认,那您就得确认收入和增值税销项税,
您好,是的,工资我按照成本或者费用做进去账就是应该可以吧
您好,您开的是什么货物?您采购的是什么?
嗯嗯开的销项都是零食,电器,蔬菜,各种生活用品,符合收入,总计100万,进项都是蔬菜35万,其他是要用工资做成本费用70万,这样就不用上个人经营所得了
现在问题就是,前几个月都是销项,没有进项,我直接确认收入可以吗?
还有10月份我们的查账征收,前面核定征收,我做帐10月份开始做,还是年初有工资销项时候做呢
您好,是可以的,因为采购可以暂估,但是您确认采购项目与销售项目能够对应,工资按真实情况,需要申报个人所得税
工资超市最多3000,我按照4800左右做工资表,应该可以吧
还有我们老板进东西,都是公户转私户购买付款,这个应该怎么做?因为以前核定征收,做的很多都不规范,现在做账比较乱
您好,最好按您申报个人所得税并且真实数据
嗯嗯谢谢您,那我就按照发票日期,一步一步做
您好,是的,不规范就尽量规范
嗯嗯谢谢您
您好,您客气,非常荣幸能够给您支持
老师,我们卖出东西开票了,但是库房没有货,是不是先做入库,在做销项,但是超市东西特别多特别杂,大型超市,我应该怎么做明细呢?一个一个做吗
您好,是的,需要先做入库,否则如何销售呢