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老师,收到红字发票怎么入账的?

2022-12-29 15:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-29 15:57

借:原材料等 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数       应付账款-负数

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快账用户7019 追问 2022-12-29 16:01

老师,是销售折让

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快账用户7019 追问 2022-12-29 16:02

原材料负数不合适吧?

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快账用户7019 追问 2022-12-29 16:03

对方把这个钱充到我们购买材料帐户,我们可以用来采购

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齐红老师 解答 2022-12-29 16:06

就是冲减购货成本的呀

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借:原材料等 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数       应付账款-负数
2022-12-29
借应付账款或者是预付账款,贷库存商品 应交税费、应交增值税进项转出,如果这个产品已经销售出去了,结转到主营业务成本。
2023-03-17
销售方会计分录: 借:应收账款 借方红字。 贷:主营业务收入 贷方红字。 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 贷方红字。 借:主营业务成本 借方红字。 贷:库存商品 贷方红字。 采购方会计分录: 借:库存商品 借方红字。 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷方蓝字。 贷:应付账款等 贷方红字。
2022-08-04
同学你好,购买方收到红字发票,做原购入时分录的负数分录;
2022-01-14
您好,这个是需要的,要
2023-12-06
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