借库存商品40乘以1.2 应交税费应交增值税进项40乘以1.2乘以13% 贷应付账款

*12.某企业进口商品一批,支付境外的买价215万元,支付境外的保险费5万元,支付这抵我国海关地前的这揄责18万元,保险费和装卸费仁万元,,支付海关地再这往该企业的这输费用6万元,装卸费共计7万元,*税税率为10%.计算该企业在进口环节应缴纳的关税.*11.假定李某从219年4月1日出租用于居住的住房,每月取得出租住房的的租金收入为了000元;7月发生居屋的维修贵1600元,不考虑其他税•计算李某Z019年出租房屋应缴纳的个人所得税税额。#10.某企业为增值税小规模纳税人,主要从事汽车修理和装潢业务2019年4月提供汽车修理业务取得收入200元,销售汽车装饰用品取得收入1500元;购进的修理用配件被盗,账而成本切00元,计算该企业应豽增值税*9.某企业之月份销售应税货物缴纳增值税子0石元、消费税仔万元,出售房产缴纳增值税8万元、土地增值税子万元。已知教育费附加的征收比率为3%.计算该企业子月份应缴纳的教育费附加。
某企业适用的城市维护建设税税率为7%,2020年1月份该企业缴纳增值税200000元、土地增值税30000元、印花税100000元、消费税150000元、资源税20000元,1月份该企业应记入“应交税费应交城市维护建设税”科目的金额为()元。【判断题】房地产开发经营企业,确认当期因销售房地产而应交纳的土地增值税,应通过“税金及附加”借方科目核算。()(2021年)【单选题】某企业为增值税一般纳税人,2021年应交的各项税金为:应交增值税420万元,销售应税消费品应交消费税180万元,城市维护建设税55万元,房产税10万元,车船税5万元,印花税1万元,个人所得税150万元。上述各项税金中应计入税金及附加的金额为()万元。A.821B.251C.671D.656
4.市一卷烟厂委托某县城一烟丝加工厂加工一批烟丝,委托方提供烟叶成本为60000元,支付加工费8000元(不含增值税),受托方无同类烟丝的市场销售价格。要求;计算受托方应代收代缴的城建税是多少元?(烟丝消费税税率30%;城市维护建设税市区7%、县城5%)5.某4S店4月份进口9辆商务车,海关核定的关税计税价格为40万元/辆,当月销售4辆,2辆作为样车放置在展厅待售,1辆公司自用。要求:该4S店应纳车辆购置税是多少万元?(商务车关税税率为25%,消费税税率12%,车辆购置税10%)6.居民甲某共有三套房产,2022年将第一套市价为80万元的房产与乙某互换,并支付给乙某15万元;将第二套市价为60万元的房产折价给丙某抵偿了50万元的债务;将第三套市价为20万元的房产作股投入本人独资经营的企业。要求:计算甲某应缴纳契税多少万元?(当地契税率为3%)
五、某企业为增值税一般纳税人。2020年4月销售商品一批,开具增值税普通发票价税合计金额为100万元, 增值税税率为13%,销售成本为70万元;销售免税商品一批开具增值税发票金额为10万元;进口商品一 批,支付货款30万元,关税3万元,增值税4.29万元,支付进口清关费及运费2万元,并取得增值税专用发 票;当月购进库存商品一批,取得增值税专用发票,税率13%,并支付货款20万元;该企业期初有留抵进项 税额15万元。 要求(写出计算过程) 1、计算当月进项税额;2、计算当月销项税额;3计算当月应交增值税
某轿车生产企业为增值税一般纳税人,2019年6月份的生产经营情况如下(1)6月进口原材料一批,支付给国外买价120万元,包装材料8万元,到达我国海关以前的运输装卸费3万元、保险费13万元,从海关运往企业所在地支付运输费7万元;(2)6月进口两台机械设备,支付给国外的买价60万元,相关税金3万元,支付到达我国海关以前的装卸费、运输费6万元、保险费2万元,从海关运往企业所在地支付运输费4万元;(3)6月销售原材料一批,含增值税价格为1130万元。该企业进口原材料和机械设备的关税税率为10%,增值税税率13%;要求:根据上述资料,按下列序号回答问题,(1)计算企业6月进口原材料应缴纳的关税:(2)计算企业6月进口原材料应缴纳的增值税:(3)计算企业6月进口机械设备应缴纳的关税:(4)计算企业6月进口机械设备应缴纳的增值税(5)计算企业6月销售原材料的增值税。(6)企业6月实际缴纳增值税的金额。
你好老师小规模纳税人租的场地电费用房东的电表发票只能开房东的我怎么去入账
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在深圳,劳动合同约定,加班费按最低工资为基数计算合法吗?
老师,您好,进项票是多少,销项票是多少,是指含税的,还是不含税的,第二,老板问的,销项是多少,进项是多少,这肯定是一般纳税人,一般纳税人就看当月的 是不?小规模就看的是一个季度的,对不
你好老师考个消防证需要什么条件?
请问快账软件上,打印凭证时,想让每张凭证显示6行,如何设置
老师,税务局需要我更正前期增值税报表。比如前期申报10万,现在更正申报到15万。那么这次更正申报表需要按照差额更正5万,还是15万做更正申报增值税报表?
一般纳税人 公司收到货款41005,后来合作取消了,协商一致退款,退款方式是电子银行承兑汇票金额41400 多付了395给对方,这笔钱是银行承兑汇票手续费,本应该是对方自己支付的,但是协商一致退款时这钱由本公司支付,那我应该是如何做会计分录
老师,我问一下,我稀里糊涂做了别人新注册公司的在工商局的财务负责人对以后什么影响吗
老师你好,传媒公司做账怎么做,2025年12月只开过一张服装3000元票据。
借应付职工薪酬工资12.5万, 贷银行存款12万, 应交税费个税5000
借税金及附加贷应交税费,车船税3000,应交税费印花税600
借开发成本贷银行存款两千万*1.03