1000%26lt;600%26lt;8002400%26lt;14000%26lt;4000%26lt;5000%26lt;23000%26amp 你好,这里面是乱码的

2.某企业生产甲产品。原材料在生产开始时一次投入,本月完工产品数量100件,在产品数量10件,且完工程度为50% 。要求:按约当产量法分配月末完工产品和在产品成本,完成下表,并做完工产品入为库的会计分录。(分配率保留两位小数,分配金额保留两位小数) 产品成本明细账 摘要 直接材料 直接人工 制造费用 合计 月初在产品成本 1 000 600 800 2 400 本月生产费用 14 000 4 000 5 000 23 000 生产费用合计 完工产品数量 约当产量 生产总量 费用分配率 完工产品成本 月末在产品成本 在线等!!!
2.某企业生产甲产品。原材料在生产开始时一次投入,本月完工产品数量100件,在产品数量10件,且完工程度为50%。要求:按约当产量法分配月末完工产品和在产品成本,完成下表,并做完工产品入为库的会计分录。(分配率保留两位小数,分配金额保留两位小数)<产品成本明细账~摘要直接材料直接人工<制造费用<合计口月初在产品成本1000<600<8002400<本月生产费用14000<4000<5000<23000<生产费用合计完工产品数量约当产量
1、甲公司是一家制造业股份有限公司,计划投资 建设一条新产品生产线。有关资料如下: 资料一:生产线需要于建设起点一次性投入建设 资金7500000元,建设期为0,生产线预计使用年 限为5年,采用直线法计提折旧,预计净残值为 0。 资料二:生产线投入运营之初需要垫支营运资金 1000000元,垫支营运资金于运营期满时全额收 回。新产品预计年产销量为100000件,单价为50 元/件,单位变动成本(均为付现成本)为20元/ 件,每年付现固定成本为700000元,非付现固定 成本仅包括折旧费。不考虑相关利息费用及其影 响。公司适用的企业所得税税率为25%。 资料三:生产线项目折现率为10%。有关货币时 间价值系数如下:(P/F, <tex>10\% ,5)=0.6209,</tex> (P/A, <tex>'A</tex> <tex>10\% ,55)=3.7908</tex> 。 资料四:对于生产线投资所需资金,如果通过发 行新股筹集,公司资产负债率将调整为60%,负债 资本成本为5%,股东权益资本成本根据资本资产 定价模型确定。公司股票的β系数为1.5,市场平 均收益率为10%,无风险收益率为4%。 要求:(1)根据资料一和资料二,计算生产线投 产后每年产生的息税前利润和净利润。 要求:(2)根据资料一和资料二,计算:①投资 时点的现金净流量;②第1﹣4年的营业现金净流 量;③第5年的现金净流量。 要求:(3)根据资料一、资料二和资料三,计算 生产线项目的净现值,并判断是否具有财务可行 性。
16.不可修复废品损失的核算(实际成本)[资料]某企业基本生产车间本月生产乙产品300件,完工验收入库时发现废品5件;合格品生产工时7900小时,废品工时100小时。乙产品生产成本明细账所记合格品和废品的全部生产费用为:直接材料120000元,直接燃料和动力24000元,直接人工128000元,制造费用80000元。原材料是生产开始时一次投入。废品残料入库,作价100元。[要求]根据以上资料,编制不可修复废品损失计算表,并编制有关废品损失的会计分录("基本生产成本""废品损失"科目列示明细科目)。
16.不可修复废品损失的核算(实际成本)[资料]某企业基本生产车间本月生产乙产品300件,完工验收入库时发现废品5件;合格品生产工时7900小时,废品工时100小时。乙产品生产成本明细账所记合格品和废品的全部生产费用为:直接材料120000元,直接燃料和动力24000元,直接人工128000元,制造费用80000元。原材料是生产开始时一次投入。废品残料入库,作价100元。[要求]根据以上资料,编制不可修复废品损失计算表,并编制有关废品损失的会计分录("基本生产成本""废品损失"科目列示明细科目)。
老师好!新注册的贸易有限公司营业范围有信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,请问能用什么费用做为成本票做账?
老师:公司只有一个法人,他也是投资者,公司营业执照类型是:有限责任公司(自然人独资或控股),怎么发工资,和申报个税?
老师,广州美业公司,这个有招销售人员做销售,但货是武汉公司发货,这样税务上合规吗?有没有什么问题要注意?
乡镇村里房产及土地,用于存粮食,属于房土两税免征范围,不用采集对吗?
老师,公司是独资企业,老板就是法人,公司能发工资给他吗?申报个人所得税?
老师,我公司做的是劳务派遣,本月本来应该给甲方公司开具发票,总额是100万。但有两家公司正在更名,4月再给补开发票。实际开出发票是80万。 老师,我账上确认收入是100万,实际开票是80万,电子税务局出来的。增值税和附加税和我计提的不一样,这个情况我要做
朴老师,我公司是小规模纳税人,报税的收入比账上的收入多了0.03,可能就是因为报税的时候是含税总收入/1.01,做账的时候是按月来,每月又有很多笔收入,每笔收入/1.01,所以四舍五入产生的差额。这样的话,我该怎么办呢?是改增值税和企业所得税的申报表,还是改账呢,还是不需要改呢?
老师好请问公司开进来的乱七八糟的进项发票一些与公司无关的进项费用发票比如母婴用品和服装之类的该怎么账务处理?
老师,你好,请问广东个体户25年12月开户的,请问25年12月所属期需要季度申报吗?需要年度申报吗?
老师,我们收到客户打到银行98624.9客户实际提货94057,这个收他十个点税金,客户又打到我们订货厂里20186这个我们可以直接开我们订货产品,这个20186不开发票,现在要退客户钱,业务说十个点税金从20186里扣,现在要退钱。如何计算
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