同学你好,实际操作中,月末不需要结转,年底结转一次就行了。

什么时候才会用到转出未交增值税这个科目,每个月都要结转到这个科目吗?
你好老师,应交税金-增值税销项,是不是每月都要结转出来呢?结转到哪个科目呢
老师,结转增值税三级科目可以每个月都结转,也可以平时不结转年底12月时结转全年的是吗
老师,增值税每个科目月末都要结转吗,
每个月月末都要结转增值税吗?
老师工商年报社保人数1-2月2个人,3-12月1个人,应该按多少人填写
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
老师,我想问一下,比如员工个人去加油,以个人办的充值加油卡,比如充了300元油,由于用的是加油卡,有优惠。所以当加了300元,但实际只付了200元,那100是优惠的100元。由于员工要报销,所以就让对方开了300元多的发票,员工写报销单时,是写的300元,发票对方开的也是300元,那财务入账咋入账,分录咋做
老师,到一家新公司发现了很多问题,1.公司看起来业务多,车间天天忙,我发现只做3款产品,一款很简单,但是也容易出质量问题,但是售价竟然才260,可是原材料成本就要240了,而且运费还得不少,因为是铝板,又重面积也不小,这还没算人工,制造费用,另一款也是售价和原材料运费人工加一起差不多,还有一款毛利大概30—40%,可是这三款数量没有说亏钱的就做的少,都是按客户需求。 2.公司之前财务很不专业,成本核算以及其他科目也是做的乱七八糟,很多错的。现在账上应付2000万,应收1000万,银行存款基本都比较少,还贷款300万,23.9月投资人有投1100万,可是这才2年多就已经成这样了,23.8月的时候账上还亏损很少的,我看固定资产1000万,研发费用也不少,老板的工资一年还至少60万,就这样的公司你觉得是不是很快就得倒闭了?还能待吗?
请教 ,内部经营账,每个月工资,还用过应付职工薪酬科目 吗,可以直接进费用,减少银行存款吗
老师好,职工孩子的学费,辅导班费开的发票,可以用作职工福利列支费用吗
比如去银行提了现金,在认缴到银行,这个算实收资本吗
上市 公司三个账户5000万 没有原始股 我投入这个账户资金 一年后分红,这个事情靠谱吗?对我这个投资人来说有什么风险吗
老师,残保金如何开具完税证明
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
老师,申报表上留底金额比账上金额少几百,怎么处理呢
同学你好,把账上多出的几百做进项转出,转入主营业务成本处理。
老师,每个月不结转计提那怎么知道交多少税呢,自己算,算完后直接做转出未交增值税,然后再从转出未交增值税转到未交增值税吗
直接计入营业外支出可以吗
同学你好,是的,自己计算一下就行了。
然后每年结转一次吗
同学你好,直接计入营业外支出也可以的。每年结转一次。
就把这个差额转入营业外支出可以吧,
同学你好,就把这个差额转入营业外支出,可以的。
老师,每年年末转一次,是增值税期末无余额吗
同学你好,不一定的,如果有需要缴纳的增值税,或者有留抵税额的话,增值税期末就有余额的。
老师之前财务都没有结转过,这个月有开票,期末怎么处理啊,而且之前有留底
同学你好,这个月底可以结转下了,如果有留抵的话,把销项,进项余额,都结转到转出未交增值税明细科目里就行了。
老师,进项税额转出是否要转呢
同学你好,如果进项转出有余额的话,也是要转的。
老师你看我这上面有个加计抵减期初有个余额,这个怎么处理呢
同学你好,这个暂时可以先不处理,因为毕竟没有抵扣掉。
老师,未交增值税期末贷方余额为负数是不是代表有留底
同学你好,是的,这种情况下,代表有留抵。