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公司收到税务稽核退的增值税,应该怎么做账务处理。

2022-12-29 23:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-29 23:37

你好 多交了还是啥政策退回

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快账用户1307 追问 2022-12-29 23:39

不是政策退回,是以前年度报表有误,所以造成增值税有退,有补。

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快账用户1307 追问 2022-12-29 23:40

补税部分我调以前年度

补税部分我调以前年度
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快账用户1307 追问 2022-12-29 23:41

麻烦老师看看,这样处理好像不对

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快账用户1307 追问 2022-12-29 23:43

1147.19是退回账上金额,3561.84是补交金额,14.87是之前的留抵,税局处理完也没了。

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齐红老师 解答 2022-12-29 23:47

以前申报的不对 那你账上也不对吗 已交税金是当月缴纳当月的 之前缴纳的就是乙缴税金的吗

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快账用户1307 追问 2022-12-29 23:47

?????可以回复吗

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齐红老师 解答 2022-12-29 23:50

回复了 你这个已交税金用的不对的吧 你当时缴纳的分录咋做的

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快账用户1307 追问 2022-12-29 23:50

账是按以前申报处理的。

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齐红老师 解答 2022-12-29 23:51

那你的收入对吗或者抵扣的对吗 你怎么调整的申报表 修改了哪里

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快账用户1307 追问 2022-12-29 23:52

那我应该怎么处理?

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齐红老师 解答 2022-12-29 23:54

你申报表调整了那项给你退回了

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快账用户1307 追问 2022-12-29 23:55

是在税局一次性调整了三年的,有退有补出的金额,我可以这样账务处理

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快账用户1307 追问 2022-12-29 23:55

好多项,累加下来的。

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齐红老师 解答 2022-12-30 00:02

关键性的没有说 具体的调整了销项还是进项 借银行存款 贷应交税费未交增值税1147.19 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税3561.84 借应交税费未交增值税 贷银行存款3561.84 之前的留底哪个科目里面挂着? 做完这个余额那个不对

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快账用户1307 追问 2022-12-30 00:09

之前的留底在应交税金,未交增值税里

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快账用户1307 追问 2022-12-30 00:16

这样调整完应交税费,出现了余额

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齐红老师 解答 2022-12-30 07:59

差额放到以前年度损益调整里面。

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你好 多交了还是啥政策退回
2022-12-29
你好,这个借银行存款,贷其他收入-补贴退税
2024-03-18
借银行存款贷应交税费应交增值税进项转出
2022-07-07
你好,发给您截图,您可以看一下。
2022-07-14
:银行存款 贷:应交税费--应交增值税(进项税额) 若账务上已经结转到“应交税费--未交增值税”科目,分录: 借:银行存款 贷:应交税费--未交增值税
2021-12-21
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