8月开票就直接结转成本就是

6月份客户要我先开发票,8月才出货的,那结转销售成本,我是在6月结转,还是出库的8月份结转?
8月暂估入库并销售结转成本,10月客户开发票过来,10月我要冲销8月结转的成本吗?11月开发票给客户,要怎么做会计分录
老师好!我们6月份出了一批音响,但是进项发票没开过来,这个月可以不结转主营业务成本,等7月份收到发票再结转主营业务成本吗,还有出货出去的数据线客户那边说暂时不开票,我们可以先挂库存商品,等开出销售票再结转出库吗?
老师,就是外账这边我这边有两家小规模纳税人公司7-9月报的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就结转了的。这个季度我看了一下,我在7-9月应该对应的结转6-8月的成本才对。9月份的发票因为是在10月份开具的,9月收入我在10月份确认收入,那9月成本我在9月份就不能结转了吗?到下个季度报10-12月的时候才能结转9月成本吗?但是我6月成本在6月份已经结转过了,如果9月成本不结转的话,7-9月的成本就太少了,我可以在9月只结转一部分成本吗?
老师,就是外账这边我这边有两家小规模纳税人公司7-9月报的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就结转了的。这个季度我看了一下,我在7-9月应该对应的结转6-8月的成本才对。9月份的发票因为是在10月份开具的,9月收入我在10月份确认收入,那9月成本我在9月份就不能结转了吗?到下个季度报10-12月的时候才能结转9月成本吗?但是我6月成本在6月份已经结转过了,如果9月成本不结转的话,7-9月的成本就太少了,我可以在9月只结转一部分成本吗?
老师12月的工资计提借:管理费用-职工薪酬贷:应付职工薪酬-职工工资。这么做可以吗?这个钱数是没扣个税、社保、公积金个人部分的钱。需要把社保公积金个人部分单独列出来吗?
公户收到钱对方合同一直不盖章能先开发票吗
销售货物,未收货款,先发出货物,合同约定:”于买方验收合格后,卖方开票,买方付款”(单纯这样约定,没有写明具体付款时间),这种的纳税义务发生时间为什么时候?发货?开票?收款?
您好,请教一个问题就是阿里巴巴开通线上支付宝账户的话,是公户好还是私户好啊
由上海萤翔航空票务代理有限公司开具的差额征税专用发票,开的发票项目是旅游服务*代订机票款,这样的发票可以抵扣吗?抵扣栏里面有这个抵扣税额
请问下我要查我们一整年的分别1-12月的净利润在金蝶账套怎么查呢
销售货物,采用预收款方式的,是收到销售款当天产生纳税义务,还是发出货物当天产生纳税义务?
劳务费150782.83,同一天分三笔发放,如何更好的规划个税
老师,请问我们是做返佣服务费这些的,我们主要是做投流出去成本,这种情况下我现在成本挂在服务成本服务费里面,报表就出现了存货,在产品这项,是不是有问题呢?不该这么挂哇
请问2022年有一笔管理费用,金额填错了。至今还挂在应付账款里。,现在想消掉,金额比较大,我能这样操作吗,有啥子风险吗、 摘要:红冲20220331记0070购工服多记金额错误调整 借:管理费用-劳动保护费 -222120(红字) 贷:应付账款_成都明鑫服饰有限责任公司第一分公司 -222120(红字) 更正凭证 借:管理费用-劳动保护费 22120 贷:应付账款_成都明鑫服饰有限责任公司第一分公司 22120 上面2笔分录对吗,后面调整以前年度会计科目分录怎么做,。后续应该怎么操作。老师时间很宝贵麻烦直接给我答案。。非常谢谢
我是提前开票的,
是按照实际出货的月份才结转销售成本吗?
不过你6月开票就要做收入
这个当然了,开票的就报税了,我们会在开票月份确认收入的,只是说这个成本到底该怎么确认呢?
可以在8月份的时候确认的