你好,金额大的可以和你的专利一块做无形资产里面的。
老师好,我们老板垫付了一笔19992元的款项,是让人帮我们公司系统做信息服务的。对方开来的普票是*信息技术服务费*信息技术服务费。那我入账的时候可以写:借:管理费用-办公费 贷:其他应付款-法人吗
老师,我们公司刚成立,另外一家公司免费转让了两项专利技术,我们支付了转让相关服务费,这个专利是我们自己使用。我想请教一下这个服务费以及这个专利技术都计什么科目?
老师我们公司让人家帮我们申请专利,开过来的发票是 信息技术服务*服务费,请问老师这个做成什么科目?
老师,请问信息技术服务类发票 开的是信息技术服务-技术服务费,这个业务是外包给别的公司做的,对方给我们开的成本票是现代服务-外包服务费 这个合规吗?
老师,请问信息技术服务类发票 开的是信息技术服务-技术服务费,这个业务是外包给别的公司做的,对方给我们开的成本票是现代服务-外包服务费 这个合规吗?
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
一共25000,专利有另外一个公司转让的,也有新申请,应该有很多个专利,还有帮我们申请高薪企业。费用算一起的,这个要怎么做?
借无形资产,贷银行存款,两个合计在一块儿不就可以了,你们单位是购买的吧?
是老板另外一个公司转让过来的,好像免费转让过来的,但是帮我们做的公司要收服务费的,然后还有一些新的,还有申请高薪企业的费用应该是一起算的25000,请问老师这个要怎么做?
借无形资产、贷银行存款、营业外收入。
这个25000可以直接走管理费用吗?
可以的,但是有点大,这个不合理。
但是这个费用里面包含了,转让服务费,新专利申请服务费、高薪企业申请服务费。现在我也没办法分开,这个到底有几个新专利?还有老师你上面说的营业外收入是什么?
你好,营业外收入这个是赠送的 专利需要有证书的,你们有几个证书,你可以平均分摊。
老师这个专利如果申请成功了,是不是就是这个服务费就是无形资产的金额?还包含其他的费用吗?
对的,是的,所有和专利相关的都属于无形资产。
这个无形资产有年限吗?我以前也没做过,不懂这个
你好,他摊销的话,你可以根据你使用时间限制,如果没有时间限制的话,最低十年。
刚刚问了说是8个专利申请,1件商标转让+续展, 2件专利转让这些的费用。老师这个要一个个摊销吗?
好,你能分清楚吗?能分清楚的话,最好是分摊出来。
对方跟我说是这些,具体的编号什么的我也分不清楚。老师您看我能不能做成管理费用其他,然后把这个25000分成4个月分摊?估计也不一定能分清楚,老师这样做可以吗?25000金额也不是很大,如果分成11个专利分摊的话,一个也就2000多。
对的,这个你自己决定就行。
老师我可以做到长期待摊费用 里面,然后摊到管理费用-其他 里面吗?
可以的,可以这么做的。