你好,你们买来是出口的,是这个意思吗?如果是的话,你就没法退税的,需要转内销,正常交税。

老师您好,咨询一个税务问题,当月做了一笔无票收入,并按税法规定,申报增值税,但是后期客户要求,让我们开具相应的发票,此时,我们应该怎么处理?申报增值税的话,那不是重复申报增值了吗?我们只收了一笔钱,确认无票收入计算一次增值,开具发票收一次增值。
有一家异地工厂最后无法开具发票,这边退税申报已经做了的,那应该怎么处理?这几千美金无法退税了
请问我公司做了一笔出口退税的业务,申报的时候有一张发票和报关单不符,需要更正,已申请做了进项退回申请,退税科也审核过了,但是厂家那边想作废这张票却显示已被认证,这个接下来需要我们怎么处理呢
你好老师麻烦咨询一下我去年9月份出口我开了出口普通发票做了收入报增值税时候申报免抵退因公司法人问题无法退税,我今年需要怎么处理这笔业务,需要做免税处理吗最晚什么时候处理还是可以一直挂免抵退,我们家是生产企业,免税需要进项转出,附加税需要交吗
老师好,我司房地产,公司有部分商铺出租,但是一直没有开过租金收入发票(每个月报无票收入),这个月上了新系统发现报了不需要缴税,后面税局叫去前台申报了,请问我司以后关于租金收入应该怎么处理比较合理合法?
请问朴老师在线吗?请教个问题
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?
嗯嗯,是的,本来是出口退税的,结果对方工厂不肯开票说是开不了
那需要怎么操作吗
你好,那你当时申报出口退税的时候,没有进项发票就申报了吗?你这个申报不对呀,你去税务局修改,或者是你看你在电子税务局里面能修改的吧。
报关之后你就转内销就可以的,不用在免税收入里面填写。
不是,上面说错了,我退税还没申报,就是出口报关了的,现在我要把这票处理掉了呢
你好,你有对方的发货单,正常做库存商品结转成本就可以的,只不过是这一单你不用申报出口退税了,转内销按照国内销售的一样处理。
哦哦,好的
那我开出口发票的时候这一笔还要开进去吗
你好,可以的,不开的,对方需要你们开吗?这个最好不要开发票,因为你开了发票的话,你还要在百分之十三一栏里面申报。