你好,你们买来是出口的,是这个意思吗?如果是的话,你就没法退税的,需要转内销,正常交税。

老师您好,我公司有出口退税,供应商提供的发票我们已经退税了,但是后面发生了退货,对应正数的发票我们已经用于退税了无法开红字信息表,这种情况我们应该怎么处理?
老师你好,我想请问一下,我们是纯外贸企业。因合作工厂经营不善欠税后导致他们去年开给我们的部分增值税发票成了异常票,我们去年已经将那部分税票正常申报退税且收到了退税款,现在这样的情况下税务追缴我们已经申报的这部分退税,现在我们钱交了之后我想请教下这笔业务如果是用红冲的方法该怎么做呢?
有一家异地工厂最后无法开具发票,这边退税申报已经做了的,那应该怎么处理?这几千美金无法退税了
请问我公司做了一笔出口退税的业务,申报的时候有一张发票和报关单不符,需要更正,已申请做了进项退回申请,退税科也审核过了,但是厂家那边想作废这张票却显示已被认证,这个接下来需要我们怎么处理呢
你好老师麻烦咨询一下我去年9月份出口我开了出口普通发票做了收入报增值税时候申报免抵退因公司法人问题无法退税,我今年需要怎么处理这笔业务,需要做免税处理吗最晚什么时候处理还是可以一直挂免抵退,我们家是生产企业,免税需要进项转出,附加税需要交吗
叉车商贸公司(一般纳税人)可以与供货商签订,代售货挣佣金的合同吗?可以的话,合同中需注意那几点?
SAP对比金蝶用友,有什么优势?
老师个体户工资用现金开等其他的,最后有很多其他应付款,最后要注销的时候还不怎么办,一般都是和业主的往来
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
嗯嗯,是的,本来是出口退税的,结果对方工厂不肯开票说是开不了
那需要怎么操作吗
你好,那你当时申报出口退税的时候,没有进项发票就申报了吗?你这个申报不对呀,你去税务局修改,或者是你看你在电子税务局里面能修改的吧。
报关之后你就转内销就可以的,不用在免税收入里面填写。
不是,上面说错了,我退税还没申报,就是出口报关了的,现在我要把这票处理掉了呢
你好,你有对方的发货单,正常做库存商品结转成本就可以的,只不过是这一单你不用申报出口退税了,转内销按照国内销售的一样处理。
哦哦,好的
那我开出口发票的时候这一笔还要开进去吗
你好,可以的,不开的,对方需要你们开吗?这个最好不要开发票,因为你开了发票的话,你还要在百分之十三一栏里面申报。