关键是投资的差额要计算出来计入投资收益

老师现在我们快递公司有个问题,就是每天都收到总部的派费,他是一个月后开个总数发票,我每天做帐时候直接是借银行存款贷主营业务收入贷应交税费,没有通过应收账款过渡,这有啥风险问题吗?
老师我想问一个问题,就是我们一个公司有上市公司的股票,现在减持了,然后领导让我不能产生税,账务直接做银行存款和长投,金额特别大,有什么风险吗
老师 我想问下 我们公司刚进行了股转 如图 个税他们自己通过个人账户缴纳了。 然后领导让我把方框里面的金额打给两个股东 ,作为分红 。 我想问下 我是可以直接把那两个金额用途以分红打给股东吗 ? 怎么做账务处理呢? 是不是这个个税就是在税务局缴纳了 ,我应该怎么做账务处理呢?
老师,请问我们有一个公司,经营上不是很正规,导致现在外账上现金挂账几十万,未分配利润小一百万,但是实际公司是亏空状态,然后现在老板找了一个税务筹划的老师,说要看账调账,之前这个账是代理记账公司在记,现在想要我接手然后他们再指导我调账,可能最近几年的都需要调,我想问下,他们让调账对我个人来说有没有什么风险
老师你好,我想请教个问题,就是我们公司的业务都是通过投标后中标才有业务,然后公司领导会给客户一些好处,领导直接从公账转账到他自己账户,然后在取出来给客户,公账这笔款如何做账比较好? 每次提款都是5万,有时候一个月提款几十万,提现的话账上现金太多余额了 做费用又没有对应的凭证,像这种情况如何处理风险比较小呢?
其他应付款下建一个其他应付款-垫付款,可以吗
老师,我们是10.15发放9月工资,社保、公积金都是当月缴纳当月的。那分录可以这样写吗?10.15发放工资:借:主营业务成本6400贷:银行存款640010.25缴纳社保借:管理费用-社保(公司部分)500管理费用-职工福利费(个人部分)400贷:银行存款。缴纳公积金:借:其他应收款600贷:银行存款600(从下个月扣回公积金个人部分)
收款金额3768460,开票金额3288221,中间差的是我们出的打官司的钱就没有给对方开票,怎么做分录
老师,公司法人是A,占股18%,监理是B,但A与B是夫妻,B可以作监理吗?
农产品采购可以按照9%抵扣进项税,那是只有深加工销项13%的产品才可以按照1%的加计扣除吗?
赵郭老师,郭老师您好,在吗?
公司不申报法人公司可以吗
您好老师,2016年之前房地产开发企业,需要缴纳哪些税费呢,税率是多少呢?谢谢
新客户要求先开票后打款,作为销售方,怎么样规避开票不打款风险,在合同里加些条款来来限制吗
你好,老师,接了个培训机构,工资直接计入成本,不计提,按照收付实现制来处理账务,A员工应发7000,社保公司部分500,个人部分400,公积金公司部分300,个人部分300。因为员工业绩做的好,所以给员工的福利是社保个人部分公司全额承担,但是公积金公司不承担,也就是公积金每个月的600元全部从工资里扣除,9月份员工实发工资为6400元,请问这样的话,我账务怎么处理合理点?@云学堂答疑-邵老师
登记投资收益里的是不是就要交税了
是的,这个是要交税的,没法子的。